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看之前的会计预付货款的时候 发票未到借:其他应收款贷:银行存款收到发票借:库存商品借:应交税费-应交税费销项税贷:其他应收款这分录对吗?
2/821
2019-02-20
预收客户按揭款,本应借:银行存款,贷:应收/预收账款,却做成借:应收账款,贷:其他应付款-其他,3月份应该怎么调
1/683
2018-04-13
金蝶软件里没有预收和预付科目,可以把预收记到应收帐款贷方吗?预付记到应付帐款的贷方吗
1/2578
2019-10-22
为什么A选项不是也是贷记应收账款
1/229
2021-10-05
老师:企业预收的水电费,没给对方开发票,可以先不确认税款吗?等发票开后确认收入的时候再确认税款。1,收到款项:借:银行存款 贷:预收账款 开发票后:借:预收账款 贷:主营业务收入 贷 :应交税费-应交增值税-销项税额
1/1350
2020-05-14
什么情况下银行存款在借方应收帐款在贷方
1/2896
2018-03-16
其他各种应收,暂付款项
1/685
2019-10-25
借:银行存款 贷:其它应收款 借:其它应收款 贷:银行存款 两个的意思
1/5944
2021-08-16
往来单位多,实际做账的时候,是应收账款和预收账款科目同时设置,还是只设置应收账款,就用应收账款的贷方核算预收账款,关于应收账款和预收账款,新手是分开做好,还是不分开做好?
1/1602
2018-12-17
老师,公司用应收账款应付账款不就行了吗,为啥还要用预收账款和预付账款呢,应收贷方表示预收,应付借方表示预付,不是挺好的话,用预收账款和预付账款有什么好处?
7/87
2025-03-05
暂估商品入库时:借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款。收到发票时:借:库存商品(红字) 贷:应付账款-暂估应付账款(红字) 以实际收到发票:借:库存商品 应应税费-进项税 贷:银行存款或应付账款 这样分录对吗?
1/1333
2017-11-23
请问怎么区分其他应收款借和贷和其他应付款的借贷?员工拿公司的钱去开户贷其他应付款吗,后面有拿报销单 来报销的要点做分录
1/674
2019-09-30
暂估汽车入库---讲课老师的分录是:借 库存商品 贷 其他应收款-待抵扣进项税额调剂 贷 应付账款; 我理解是 借:库存商品 贷:应付账款 所以不理解为什么有其他应收款-待抵扣进项税额调剂 这一步?
2/857
2022-05-13
必须开发票给对方才能做 借 应收账款 贷 工程结算吗?那开出发票不是应该做没有收款,不是应该做 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费--销项税额?
6/476
2021-09-27
2018年的账务: 借:其他应收款 161.22 贷:其他业务收入 138.98 应交税费-销项税 22.24 借:银行存款 161.22 贷:其他应收款 161.22 2019年红冲此账务,如何做账。
1/1097
2019-04-23
你好老师,销售机器设备全款是184800 7月份收到50000定金,借:银行存款50000 贷:应收账款50000 10月份收到尾款134800,借:银行存款134800 贷:应收账款134800 开具发票给对方之后:借:应收账款184800 贷:主营业务收163539.82 贷:应交税费应交增值税销 项税额21260.18 老师,帮忙看一下这笔业务完整吗?谢谢
1/324
2021-10-19
收到定金,借:库存现金 贷:应收账款等到确认收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 借:银行存款 贷:应收账款 这样对吗
4/2889
2019-03-24
给客户代垫税款会计分录借其他应收~代垫款 贷银行 结算开票时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费~销项税 收款后借银行贷应收账款 但是财务经理为什么还让我结转转开成本 我不明白了
3/186
2022-04-26
建筑装饰公司,和甲方签的合同,我咋入账?借应收账款贷啥?我们把项目分包出去,是不是借工程施工-分包合同贷应付账款?
1/1128
2017-10-17
小规模,开具咨询服务费,没有收到款项 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到发票一方 借:管理费用 贷:应付账款 老师,这样做帐务处理对不对
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2019-07-24
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