其他应收款的暂付和其他应付款的暂收预付个人款项为什么要进到其他应收款里呢
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2018-08-01
老师,公司向个人借款,借银行存款,贷其他应付款,还款 借其他应付款 贷银行存款 个人向公司借款,借其他应收款 贷银行存款 还款 借 银行存款,贷其他应收款,对吗
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2023-11-21
支付款项给供应商会计分录,是否这样? 借:应付账款/材料 贷:其他应收款/单位往来
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2020-12-06
我们收到财政或者国库拨款的时候做分录:1.借:银行贷:专项应付账款-国库 2.付工程款未开票的时候做分录:借:预付账款XX公司 贷:银行 3.工程款已开发票:借:专项应付账款-国库 贷:预付账款XX公司 贷: 营业外收入
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2019-09-29
公司是被挂靠方,在做挂靠项目的税款支付缴纳时,借:应交税费,贷:应收账款·应收工程款·某某项目这样做合理吗?
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2018-08-30
为什么,在合并报表时应收股利和应付股利不做,借:应付股利,贷 :应收股利,只做以下分录 借:其他应付款 贷:其他应收款呢
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2021-06-28
老师,店长借老总的款项:借:其他应收款-店长 5000,贷:其他应付款-老总 5000,当店长报销时,我做:借:管理费用 5000 贷:其他应收款5000 借:其他应付款 -老总5000 贷:其他应收款 -店长 5000,请问可以么?如果不行,如何做,谢谢
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2016-11-29
1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 后续折旧怎么做?
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2022-05-06
收到其他公司往来款,借银行存款,贷应收账款,应收贷款的余额方向是贷方还是借方
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2020-05-19
老师,我想问下,这道题,我写的分录对吗? 一般纳税人 收款: 借:银行存款 6000 贷:预收账款 5500 主营业务收入 471.7 应交税费-应交增值税(销项) 28.30 退款时 借:主营业务收入 471.7 应交税费-应交增值税(销项)28.30 贷:银行存款 500
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2021-02-24
酒店和餐厅签了协议,酒店的客人在餐厅吃早餐,酒店代收餐厅的早餐费,代收这部分款月结给回餐厅,那酒店的收到客人款时,借银行存款 贷其他应付款-代收餐厅早餐款,支付时借其他应付款-代收餐厅早餐款 贷银行存款,餐厅分录借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税金-应交增值税,
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2018-04-15
老师,我公司应收对方一笔货款500元未收,借:应收账款500,贷:其他业务收入~~~~ 后双方又发生一笔业务往来,我公司欠对方一笔款项1000,两笔账款相抵,剩余款项银行存款支付,,,, 做账的时候能不能直接做借:应付账款1000,贷:应收账款500,银行存款500,。能这样做账吗
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2020-02-06
请问老师:收到补助的专项资金:借:银行存款 贷:长期应付款-XX专项款 购买原材料使用专项资金:借:长期应付款-XX专项款 贷:银行存款 以上分录是否正确,如果不对请纠正,谢谢!
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2024-05-17
上月供应商退款 借:银行存款 贷:应收账款(国础)应该借:银行存款 贷:预付账款 请问这个月应该如何做账务调整?还有之前待抵扣进项税一直挂“其他应收款——暂挂进项税”这个月想调整为“应交税费——待抵扣进项税”该如何做
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2019-03-15
物业公司,物业费和水电费, 挂账的时候分录是不是借:应收账款,借:应交税费_应交增值税_销项税额 贷:银行存款?
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2021-08-04
公司借了一张5承兑的还贷款,借时候的分录 借:应收票据 贷:应付账款—出票方 还贷款的分录 借:长期应付款—贷款 贷:应收票据 对吗?
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2021-09-28
一张凭证对应一个附件么?可以多帐凭证对应一个附件么? 比如收到出纳给的, 原本直接总账做一笔: 借:银行存款 157722 贷:应交税费-应交增值税(销项)8927.66 预收账款 148794.34 但,按我们公司,金蝶软件做出来是三张凭证 (1) 借:银行存款 157722 贷:预收账款 157722 (2) 借:应收账款 8927.66 贷:应交税费-应交增值税(销项)8927.66 (3) 借:预收账款 8927.66 贷:应收账款 8927.66
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2021-10-14
老师, 不设预付科目,比如先付供应商货款的30%货款,借 应付账款 贷 银行存款,收到发票货时,借库存商品 应交税费-进项税 贷应付账款?
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2020-12-15
老师,我还是有点没明白,是不是A公司从银行贷款转到B公司,A公司分录 借:应付账款-B 贷:短期贷款-银行 B公司转款给C公司 B收款 借:银行 贷:应收款 B转款借:应付账款-C 贷:银行存款 C收款转款跟B一样 A收款 借:银行存款 贷:其他应付款是吗
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2022-03-29
收到工程款 借:应收账款-A项目 贷:银行存款 支出工程款 借:工程施工-合同成本-A项目-综合费 贷:银行存款 计提税金 借:工程施工-合同成本-A项目-税金 贷:各种税费 预缴税金 借:各种税费 贷:工程施工-合同成本-A项目-综合费 计提成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-A项目-材料款 /人工费等 收到成本 借:工程施工-合同成本-A项目-材料款/人工费等 贷:工程施工-合同成本-A项目-综合费 开出工程发票 借:主营业务收入 贷:应收账款-A项目 这样做分录对吗?那工程结算和合同毛利怎么用?
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2018-07-10