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老师,我们的业务是向材料商购买材料,然后销售给建筑项目。我们只设置预收账款、应收账款科目。想咨询一下,以下的凭证是否正确。 1、向材料商买材料,付款 借:预付账款 贷:银行存款 2、收到材料商的发票 借:库存商品 应交税费-增值税(进项)贷:预付账款 3、将材料销售给项目,收款 借:银行存款 贷:预收账款 4、开销项票给项目 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项)
1/1137
2019-12-31
其他应付款和其他应收款借贷方代表什么意思?能具体说吗?
1/7315
2019-10-13
法人在其他应收款和其他应付款里都是贷方数我怎么调账?,
1/1272
2017-09-22
你好!我公司收到财政拨入款项,用来还贷款,拨入时做收入,还款时,借长期借款贷银行存款,做报表时怎么做,没有成本,在利润表和资产负债表中应怎么处理?
1/1253
2021-07-23
收到一笔钱,是专项应付款但记成补助收入了,凭证怎么调过来,借银行存款,贷补助收入,现在调成专项应付款
1/1684
2019-05-25
有两个公司A和B,A公司帮B公司付了材料款,但是要向B公司收回来,分录可以这样做不?A公司:借:其他应收款-B公司 贷:库存现金, B公司:借:材料采购 应交税金-进项税 贷:其他应付款- A公司,等还款的时候,其他应收款和其他应付款再对冲,这样做好不好
1/622
2017-08-30
收到货款,对方当时不要发票,做分录 借 银行存款,贷 应收账款 下个月收到发票后,我做分录 借 银行存款(红数) 贷 应收账款(红数) 然后再做 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 这样可以吗
1/940
2018-09-15
公司应收账款和应付账款,没有两个科目都有,只有单独挂应收账款,如果支付货款时,可以这么做吗,借 应收账款 贷银行存款吗
2/854
2021-05-28
其他应付款和其他应收款可以同时做一张凭证的借贷方吗?
1/3070
2018-06-18
所有的收款都用应收账款过度一下,可以吗,借应收账款,贷工程结算,借银行存款,贷应收账款
1/1275
2020-04-12
我公司是一般纳税人建筑企业。现在有个项目属于挂靠,项目挂靠人转入材料款由我公司转入材料商。我做的科目是借:银行存款10万贷: 其他应付款—**项目部10万转出借:预付账款—**项目部—**材料商家10万 贷:银行存款10万 收到材料发票 借:原材料—**项目部 88495.58 应交税金—应交增值税—进项税额11504.42 贷:预付账款—**项目部—**材料商家10万。你看这样做对吗那开票给甲方未收到款,贷:主营业务收入91743.12 应交税费—应交增值税—销项税额 8256.88 借:应收账款—**甲方 10万 收到工程款借:银行存款10万贷:应收账款—*甲方10万
2/1013
2019-04-09
现在有规定应收帐款和其他应收款个人款项年末必须无余额吗?
1/879
2017-06-09
老师,按合同约定开的第一笔预付款发票8万,款项未收到,这笔分录这样写对不对?借:预收账款8万 贷:应收账款77669.9 贷:应交税费-应交增值税2330.1
2/380
2019-09-29
实际工作中为了方便查账,用应收账款贷方登记预收的款项,后面就不要用预收账款登记预收的款项了吗?
1/898
2020-07-21
门店计提工资是借主营业务成本贷其他应收款个人社保其他应收款个人公积金应付职工薪酬,贷其他应付款和其他应收款个人社保有啥却别,哪个对
4/930
2019-03-06
第一次接触财政拨款,收到款项时,借:银行存款 20 贷:专项应付款 20支出时:借:管理费用/固定资产/其他 20 贷:银行存款/现金 20项目完成验收后,借:专项应付款 20 贷:营业外收入 20 账务处理这么做对吗?要求单独核算,专款专用是怎么体现呢?单独列辅助账吗?
1/464
2018-04-11
原材料入库时,借:原材料,贷:应付账款-供应商(暂估项目), 后来收到供应商发票时,借:生产成本-材料费 红字 贷:应交税金-进项 贷:应付账款-供应商(暂估项目)红字 贷:应付账款-供应商(某某项目)。有这种进项税额冲成本的做法吗?
1/1043
2019-01-09
小企业会计——应收款项——其他应收款核算技巧
2/1291
2014-09-27
请问一下公司如果没有银行存款和库存现金,借管理费用,贷其他应付款,还是贷其他应收款
1/1285
2016-10-25
那收到与经营有关的现金是在现金流量表中---其他应收款的贷方和其它应付款的贷方吗?
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2019-07-13
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