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如果6月2日付款1750元A项目,7月13日付款3300元B项目,7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98,价款4469.02,价税合计5050元,1750+3300=5050,那么6月付款的时候借:其他应收款/其他1750,贷银行存款1750,7月付款借:其他应收款/A公司,贷银行存款3300,那么发票来了,是借:工程施工4469.02 进项税580.98,贷:其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗?
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2023-08-09
如果6月2日付款1750元A项目,7月13日付款3300元B项目,7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98,价款4469.02,价税合计5050元,1750 3300=5050,那么6月付款的时候借:其他应收款/其他1750,贷银行存款1750,7月付款借:其他应收款/A公司,贷银行存款3300,那么发票来了,是借:工程施工4469.02 进项税580.98,贷:其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗?
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2023-08-09
A给B代收C的货款,为什么A收到钱做:借:银行存款 c 贷:其他应收款 C 付钱给B时 借:其他应收款 B 贷:银行存款B 借:其他应收款 C 贷:其他应收款 B
1/984
2019-03-08
公司收到个贷系统平账专户A户的款项,和支付款项要怎么做分录?
1/3194
2018-09-06
12月管理费用,少做了0.24怎么调整 本来应该是 借:管理费用 10.24 其他应收款-待抵扣进项 10 贷:应收账款 20.24 做成了 借:管理费用 10 其他应收款-待抵扣进项 10.24 贷:应收账款 20.24 现在1月份要怎么做调增?
4/805
2022-02-07
,老师,我司有一笔,借:银行存款,贷:应收账款380030,开票时做:借,应收账款:380074,贷:主营业务收入:327650.应交税金(应交增值税销项税额):52424,现在应收账款借方有44元,我怎么办?
1/691
2018-12-12
请问如何区别应收款项(含应收账款和其他应收款)中经营性与非经营性部分
1/6538
2019-07-09
应收账款明细账的对方科目和金额填写到借方还是贷方?假设 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 那我登记应收账款的明细账的对方科目是主营业务收入和应交税费,那金额我写在贷方还是借方?
1/1543
2022-04-12
发生一笔经济业务,付这个人的医药费,领导审批项目承担走的是公司员工的项目备用金 是应该借:1.工程施工 贷应付账款 然后借应付账款 贷:其他应收款-项目备用金??? 还是直接2.借工程施工,贷其他应收款-项目备用金
1/1436
2020-06-23
老师,借给A公司款项,借;其他应收款-A公司,贷;银行存款,归还法人款,借;其他应付款-法人,贷;银行存款,对吗这两个分录
1/257
2023-03-02
销售货物款项收到部分未收完,借应收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 这个分录中,应收账款跟银行存款分别记得都是什么金额,我怎么算到月末结账时银行存款金额为负的了?还有就是我收到货款都记到借:银行存款 贷:应收账款 里了
2/1544
2018-01-14
你好!我公司收到财政拨入款项,用来还贷款,拨入时做收入,还款时,借长期借款贷银行存款,做报表时怎么做,没有成本,在利润表和资产负债表中应怎么处理?
1/1253
2021-07-23
收到货款,对方当时不要发票,做分录 借 银行存款,贷 应收账款 下个月收到发票后,我做分录 借 银行存款(红数) 贷 应收账款(红数) 然后再做 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 这样可以吗
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2018-09-15
预收款项是可以通过应收账款的贷方反应对吗?那是以红字出现还是就登记贷方黑字就行。
1/749
2017-09-18
其他应付款的贷方和其他应收款的借方都有余额,可以把这两个科目之间互相对冲掉吗?比如:借:其他应付款-张三 贷:其他应收款--李四
2/2820
2017-01-05
A选项:应付账款在贷方为什么还不会影响应收账款的价面净值呢 D选项:收回已转销的应收账款为什么也不影响应收账款的价面净值? B选项野比理解。
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2019-05-07
有两个公司A和B,A公司帮B公司付了材料款,但是要向B公司收回来,分录可以这样做不?A公司:借:其他应收款-B公司 贷:库存现金, B公司:借:材料采购 应交税金-进项税 贷:其他应付款- A公司,等还款的时候,其他应收款和其他应付款再对冲,这样做好不好
1/622
2017-08-30
老师您好,前几个月开了专票22400元,做了一笔分录 ①借:应收账款22400 贷:主营业务收入21132.08 应交增值税(销项)1267.92,后来价款收回做了 ② 借:银行存款22400 贷:应收账款22400。 这个月发现并不能全额计入收入,有一部分是预收账款,更正时应该红字冲销①,同时做③借:应收账款22400 贷: 主营业务收入8452.86 预收账款12679.25 应交税费(销项)1267.92,还是直接做④借:主营业务收入12679.25 贷:预收账款12679.25
1/556
2019-12-25
收款时,借:银行存款 贷:应收账款 开票时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
1/893
2018-04-16
处置贷款和应收款项的损益为什么不计入投资收益,计入营业外收支,债权投资处置价款与账面价值的差额记入什么?
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2020-05-23
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