老师,请问待抵扣税进项税额和留底税额有什么不用同呢?上期结转免抵退税额递减额是什么意思呢?
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2018-12-11
赠送的经济法录播课中,讲到加计抵减税额的时候,老师在举例说第二种情况的时,好像说错了 抵减前的应纳税额大于零,且大于当期可抵减加计抵减额的,当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减 帮我看下这句话对吗 老师
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2021-06-09
出口免抵额需要缴附加税,这个免抵额是看出口退税申报汇总表中的那个免抵额缴附加税吗
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2019-03-19
报2019年4月免抵退时提示汇总表中应调整免抵退退税额与核销流程计算的应调整免抵退税额不一致?说是核销做完要导入反馈数据,我是导入什么时候的数据才是对的
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2019-05-27
老师你好:重做系统后,汇总表中应调整免抵退税额与核销流程计算的应调整免抵退税额不一致,但这情况之前已解决了,这次又出现这种情况,而且还是同一个数据,这是什么原因?怎么处理?谢谢!
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2019-12-01
填报增值税申报表中,固定资产(不含不动产)进项税额抵扣情况表,当期有购进固定资产,当期申报抵扣的固定资产进项税额这一项怎么填,当前申报抵扣的固定资产进项税额累计怎么填?
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2017-07-12
当期只开了出口发票,还未进行出口退税操作,那么增值税纳税申报表附表二中的“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”和主表中的“进项税额转出”项还需要填写吗?
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2019-01-14
当办理出口退税时,但是留底税为零,那形成的免抵税额怎么处理哦
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2022-07-13
报2019年4月免抵退时提示汇总表中应调整免抵退退税额与核销流程计算的应调整免抵退税额不一致?说是核销做完要导入反馈数据,我是导入什么时候的数据才是对的
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2019-05-27
报2019年4月免抵退时提示汇总表中应调整免抵退退税额与核销流程计算的应调整免抵退税额不一致?说是核销做完要导入反馈数据,我是导入什么时候的数据才是对的
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2019-05-27
汇总表中应调整免抵退税额与核销流程应调整的免抵退税额不一致,怎么回事?谢谢
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2019-10-19
免抵退税企业,如何根据税负推算出当月需认证的进项发票金额
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2019-05-08
系统提示附表四第一栏本期应抵减税额1570应等于增值税减免申报明细表的本期应抵减税额0是什么原因
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2019-06-15
小规模纳税人到税务局代开的增值税专用发票数额充抵当月减免开票数额吗
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2019-03-17
我票的月份并不是当期,,,,怎么能算是当期认证当期抵扣呢,,,还是说跟票开出来的月份无关,,你在哪期认证的并在当期抵扣就必须填当期认证当期抵扣。那请问前期认证当期抵扣是什么意思。而且我填的是前期认证当期抵扣,进项税大过销项的部分自动留抵了啊
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2018-05-24
你好,我是一个基层税务局的工作人员。一户企业当期免抵3880000,附加税计税依据3060000,这样就有个差额。他又有个3080000的留抵,附加税有没有少交呢
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2021-07-15
免税、简易项目及其他进项税额转出0元,本期进项税额113234.98元,勾选抵扣的部分固定资产、无形资产和不动产进项税题合计34516.85元,免税、简易项目及其他进项税额转出占当期进项税额之比0%,适用税率销售额3591566.21元简易办法销售额0元免税销售额19647025.8元,免税和简易办法征收销售额占销售额合计之比84.54元,无法区分用途项目勾选抵扣税额4802.17元。是什么意思,怎么说明
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2024-04-17
某自营出口生产企业(增值税一般纳税人)出口货物的征税率为13%,退税率为9%。2019年6月购进原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款400万元,外购货物准予抵扣进项税额52万元。上期期末留抵税额6万元。当月内销货物销售额200万元,销项税额26万元;本月出口货物销售折合人民币400万元。要求:计算该企业本期“免抵退”税额、应退税额和免抵税额。
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2022-03-28
本期进项税加计抵减的当期认证的进项税额含高铁发票计算的进项税额吗?
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2019-05-08
抵免税额与抵扣应纳税所得额
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2023-04-02