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公司收到个贷系统平账专户A户的款项,和支付款项要怎么做分录?
1/3194
2018-09-06
老师好,收到个人的款项是借:银行存款,贷:其他应收款吗?之前会计做的是贷其他应付款,若现在4月将2月的个人进款100万和3月的200万个人进款想调成贷其他应付款,可以做借:其他应收款300,贷:银存300,借:银存300,贷其他应付款300?那现金流量表关于这笔改动又不平,做现金流量表有什么需要注意的?还是该怎么改这个账呢?
3/942
2021-05-20
老师您好,前几个月开了专票22400元,做了一笔分录 ①借:应收账款22400 贷:主营业务收入21132.08 应交增值税(销项)1267.92,后来价款收回做了 ② 借:银行存款22400 贷:应收账款22400。 这个月发现并不能全额计入收入,有一部分是预收账款,更正时应该红字冲销①,同时做③借:应收账款22400 贷: 主营业务收入8452.86 预收账款12679.25 应交税费(销项)1267.92,还是直接做④借:主营业务收入12679.25 贷:预收账款12679.25
1/556
2019-12-25
我的项目是简易计税,我预交税款时做的借:应交税费-应交增值税-已交税金贷:银行存款,发票开好后借:应收账款贷:工程结算收入贷:销项税,请问最后销项税和已交税金科目都有余额,在做一个什么凭证把这两个科目结平啊?
1/743
2017-11-09
收到一张广告费增值税专用发票, 未付款,下面这样做分录正确嘛?借:销售费用-广告费和业务宣传费 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款-***实际付款时:借:应付账款*** 贷:银行存款
1/4315
2018-05-23
A公司用A的抵押物贷款,款项银行打到B公司了。B公司把钱打给A公司,这样B公司怎么处理才能风险最低
1/674
2019-10-24
有公司A和B,A公司跟银行贷款说要付给B公司的,银行款项到了B公司后,B公司就立马把款项转给A公司了。这样操作,B公司存在什么风险?在不得不这样操作的情况下,该怎么做才能规避风险?
1/1068
2018-04-18
项目签订合同时就能确认应收账款,分录是不是:借:应收账款 贷:什么呀?
7/3295
2017-06-14
公司承接政府项目 收到款项时 借:银行存款 贷:其他应付款-政府某部门 发生费用时 借:主营业务成本-项目 贷银行存款 现在项目结束了 借:其他应付款-政府某部门 贷:主营业务收入 这样有什么问题没
5/492
2020-10-15
老师,只有银行收款回单,没有发票,那分录是:借:银行存款 贷:应收账款 只有银行付款回单,没有发票,那分录: 借:应付账款 贷:银行存款对吗?只有增值税专用发票,没有银行回单,收钱分录 借:应收账款,贷:主营业务收入 销项 只有增值税发票 没有银行回单 购进 分录:借:原材料 进项 贷:应付账款 对吗?
2/1347
2023-12-05
房产企业收到首付款时,借:银行存款贷:预收账款等到收到全部款项时,借:预收账款(含税价) 贷:预收账款(不含税价) 应交税费-应交增值税 -销项抵减计算增值税时的计税基础是预收账款的账面余额吗?
1/975
2019-03-19
老师请问一下集团收到工程款,付项目部 集团收到分录是应收内部单位款/总部 贷其他应付款单位,集团付项目部 借:银行存款 贷:应收内部单位/总部 那集团欠项目部往来款转为代扣款,集团代收上月工程款转代扣款这两笔分录怎么做
3/725
2022-04-24
老师,收到款项时,借银行存款贷预收账款 货物全部发完后借预收账款贷主营业务收入 应交税费,要不要分开写?
1/557
2016-11-25
我们收到财政或者国库拨款的时候做分录:1.借:银行贷:专项应付账款-国库 2.付工程款未开票的时候做分录:借:预付账款XX公司 贷:银行 3.工程款已开发票:借:专项应付账款-国库 贷:预付账款XX公司 贷: 营业外收入
5/1319
2019-09-29
老师,比如收到客户预付款1000,借:现金,贷:预收,那么客户冲预付款并收到现金货款200,借:现金,预收账款,贷:应收账款吗?但预收和应收不能同时用呀?求解
1/1065
2016-09-15
公司应收账款和应付账款,没有两个科目都有,只有单独挂应收账款,如果支付货款时,可以这么做吗,借 应收账款 贷银行存款吗
2/854
2021-05-28
前会计做账借应收账款-A,贷:主营业务收入 应交税费等,但收款的时候做成借:银行存款 贷:应收账款-B,现在我更正 借:应收账款-B 贷:应收账款-A可以吗?
1/357
2020-06-02
出售商品 并收到银行存款。 借 银行存款。贷款 主营业务收入 应交增值税(销项税款) 为什么银行存款是贷的相加 贷的增值税也是收入么
1/1414
2021-01-13
因客户往来较多 预收款项挂应收账款合不合适?
1/1044
2018-11-01
分包出去给A做的工程项目,支付给A的进度款是否:借其他应收款-A,贷银行存款。工程完工收到项目方支付的结算款后,是否:借银行存款,贷其他应收款-A,贷主营业务收入(结算款与进度款的差额)。可以这么处理吗?
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2017-06-21
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