实务中 应收款项=应收账款+其它应收款项 为什么要加其它应收款项?
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2020-05-13
法院强制执行赔货款前期一直未赔,到现在已经465天了,金额39000,还要按银行同期贷款利率加收滞纳金,请问老师我们一共应收多少钱?老板让算
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2017-10-18
老师,我不理解为什么在应收帐款中,还的货款怎么会记在贷方?按照资产类的记帐,既然还了货款那就是资产增加了,资产增加不是应该记在借方吗
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2016-11-15
您好老师,公司有无票收入,收到款,我做分录 借:银行存款 贷:应收账款 ,后期交税时但没有补开票分录是不是这样做:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税 ),这样做对嘛? 无票收入的应收是不可以和其他的应付对冲的对吧? 那怎样做到合理避税那?
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2019-07-15
建筑公司简易征收!收到材料专票!前一个月有暂估材料!暂估材料入库 借:材料 贷:应付账款-暂估款-直接材料收到材料专票冲暂估时 借:材料 (借方负数) 贷:应付账款-暂估款-直接材料 (贷方负数) 借:材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款-A单位-材料款支付材料款时 借:应付账款-A单位-材料款 贷:银行存款领用材料 借:工程施工-B工程项目-直接材料 贷:材料 这里有个进项税额转出?应该怎么做了?
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2018-08-10
销售给了客户原料,对方汇来的款和开出去的发票都对应,是不是借 银行存款,贷款主营业务收入,应交税费-销项
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2017-07-04
收货款借:银行存款 贷:应付账款是为代收代付业务呢,不应是应收账款贷方吗!
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2018-03-14
老师你好!我们公司开了一个贷款户,现在贷款还没有下来。可以用做公司支付其他公司各项款项使用吗?
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2020-07-03
客户跟公司买车跟银行贷款 银行直接放款到我们公司 然后这一笔款项公司的一般户转到股东那里
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2020-03-30
老师,公司在银行贷款的专款专用的款项,暂时没用的这几个月,可以用于银行理财吗?
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2020-06-02
向银行借入六个月贷款八万元,三年期贷款50万元款项存入银行,并预提本月应负担的银行贷款利息500元
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2020-07-03
增值税专用发票己开出,本月款项未收到,怎么做分录?借应收账款贷主营业务收入贷应交税费-增值税-销项税额,对吗?
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2022-08-29
老师问问您就是我们有一个公司有五六年。现在五六年了,还有一部分应收和应付款项没有结清,现在一直在帐上挂着。好像也有点困难也走不了账了这个怎么处理呢。
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2018-12-15
建筑业公司,给对方开票,就借应收账款佰城建筑贷记应交税费应交消项税贷记主营业务收入。这样对吗?对方收到佰城公司部分工程款就借银行存款贷记工程结算。这样对吗?再做一笔借工程结算贷记应收账款。应收账款余额就是没有收回的款。
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2022-03-20
你好老师,我想咨询一下,如我公司收到一笔专项应付款,用于缴费罚款,收到时,分录:借:银行贷:其他应付款—专项款,那我支出后如何冲销专项应付款科目呢,谢谢 可是这笔款就专门用来交这笔罚款的 请问完整的分录是这样:1、借:银行存款贷:专项应付款,2、借:营业外支出—罚款,贷:银行存款,3、借:专项应付款 贷:营业外支出—罚款。这样吗对? 那不是相当于没有支出?
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2022-05-18
郭老师您好。销售合同已经签了,6月份我们收到会务费10万。发票未给对方开具。我6月做账 借:银行存款 贷:应收账款或是借:银行存款 贷:预收账款。都可以吧我用预收账款和应收账款任何一个都可以吧。7月开发票后我做帐 借:应收账款 贷:主营业务收入~会务服务收入 应交税费~应交增值税~销项税额。对吧
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2020-07-11
采购:借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款, 出口了确认收入,借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 , 结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额转出), 申报出口退税款,计提:借:其他应收款--出口退税款 贷:应交税费--应交增值税(出口退税), 收到出口退税款,借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税款 想咨询一下,外贸出口企业,这样做账是否对
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2022-06-07
如果6月2日付款1750元A项目,7月13日付款3300元B项目,7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98,价款4469.02,价税合计5050元,1750+3300=5050,那么6月付款的时候借:其他应收款/其他1750,贷银行存款1750,7月付款借:其他应收款/A公司,贷银行存款3300,那么发票来了,是借:工程施工4469.02 进项税580.98,贷:其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗?
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2023-08-09
如果6月2日付款1750元A项目,7月13日付款3300元B项目,7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98,价款4469.02,价税合计5050元,1750 3300=5050,那么6月付款的时候借:其他应收款/其他1750,贷银行存款1750,7月付款借:其他应收款/A公司,贷银行存款3300,那么发票来了,是借:工程施工4469.02 进项税580.98,贷:其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗?
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2023-08-09
公司收到个贷系统平账专户A户的款项,和支付款项要怎么做分录?
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2018-09-06