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注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是( )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-29
下列有关审计证据可靠性的说法中,正确的是( )。 A. 审计证据的充分性影响审计证据的可靠性 B. 可靠的审计证据是高质量的审计证据 C. 从独立的外部来源获得的审计证据可能是不可靠的 D. 内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的
1/6165
2023-01-31
内部审计部门的职能是什么呢?
1/4246
2020-10-31
内部审计属于会计岗位么
1/1423
2016-10-09
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
1/2827
2021-10-03
审计查账,内部审计,查出问题会做什么处理
2/5489
2016-11-22
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
2/1093
2021-06-15
什么规模,类型的企业需要公司内部审计?一般1000人的企业需要公司内部审计吗?
2/3237
2018-10-14
单位内部成立审计组,现主要审计备品备件,主要的流程怎么走,需要干什么工作
6/590
2022-03-02
关联方交易的内部审计
1/1405
2017-06-07
年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
1/1766
2019-06-19
老师,怎么一个题目说内部审计不能合理保证,一个题目说内部审计可以合理保证?
3/600
2024-01-04
老师,内部审计与内控的区别是什么?
1/6586
2019-02-28
内部审计:经营性审计时,企业经营低效,内审人员应当如何关注?(列举几个即可)
5/99
2021-12-15
审计2019真题 与商誉减值相关的内部控制与审计无关,不是不用了解吗,只需要了解与审计有关的内部控制
4/537
2023-07-25
房地产成本审计部人员工资入开发成本可以吗?
1/1473
2018-01-02
内部审计及数据分析的内容,根据审计内容及跨部门数据支持需求执行,每月闭环上月审计项目的执行效果,老师您好,请问有这部分相关工作内容的课件吗?
1/517
2016-07-18
内部来源获取的审计证据和外部来源获取的审计证据不一致注册会计师为什么应该采取内部证据
1/5859
2021-01-04
内部审计可以做竣工财务决算审计的政策依据
4/1160
2023-05-15
如何对分厂进行内部审计
1/553
2017-06-07
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