送心意

CC橙老师

职称中级会计师,审计师

2024-01-04 11:14

你好同学,稍等看下题

CC橙老师 解答

2024-01-04 11:15

第一个是内部审计,第二个是内部控制审计,不一样呢

尘埃&落定 追问

2024-01-04 13:46

问下有什么不一样

CC橙老师 解答

2024-01-04 13:55

内部控制审计是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计、控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。

内部控制审计以整个企业每一个环节为对象,关注岗位和制度约束、管理流程、关键岗位、制度的有效性,以提高经营管理水平为主要目的;内部审计以相关财务信息和相关环节为主要对象,关注财务异常现象、指标完成情况、财务的规范性,主要目的是评价各种经济业务是否符合相关规定。

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相关问题讨论
你好同学,稍等看下题
2024-01-04 11:14:27
内部审计和审计都是提供合理保证。但是内部审计在合理保证里面,它的一个保证的等级会低于审计。
2022-04-16 00:22:01
是的,内部审计属鉴证业务、提供合理保证,但和外部审计(注会审计)的合理保证有区别,核心逻辑如下: . 本质属性:内部审计明确归为内部鉴证业务,通过系统性审计程序核查履职、合规、效益等事项,对审计结论提供合理保证(而非绝对保证,因受审计范围、样本、证据局限性约束),而非有限保证
2025-11-26 09:03:16
2023年4月6号-28号是注册会计师报名时间,2023年6月15日-6月30日是缴费时间,2023年8月25日-8月27日是考试时间,领取成绩书的预计时间是2024年11月。由此可见,注册会计师的报考步骤需要报名、缴费、参加考试和领取成绩书等多个环节。拓展知识:注册会计师考试具有严格的难度,考生有责任对自己的学习状态进行分析,找出自己的不足之处,合理安排学习计划,坚持自律,并争取在考前充分把握自身的学习水平。
2023-03-07 15:50:22
您好,下列有关审计证据可靠性的说法中,正确的是C
2023-01-31 23:23:02
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