送心意

耿老师

职称中级会计师

2022-03-02 13:41

你好,需要审核采购合同,入库单,领料单成品,然后实际盘点

有型的翅膀 追问

2022-03-02 13:51

入库单跟采购合同核对,领料单查看领的产品看库存,盘实物吗

耿老师 解答

2022-03-02 13:51

您好,采购合同审核的主要是数量和采购单价

有型的翅膀 追问

2022-03-02 13:55

审核数量跟采购单价不是也得有比对的东西,光看合同无法判断对错

耿老师 解答

2022-03-02 13:56

你好!查询采购同一商品不同阶段的进价,然后去市场询价,看购买的价格是否公允

有型的翅膀 追问

2022-03-02 14:03

入库单跟领料单产品的审核分别是审核什么

耿老师 解答

2022-03-02 14:04

你好,主要就是数量领用人相关权限人签字

有型的翅膀 追问

2022-03-02 14:08

供应商管理台账包括什么东西

耿老师 解答

2022-03-02 14:11

https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=2158505150

看看这里对你有帮助

有型的翅膀 追问

2022-03-02 14:23

采购合同、协议及其管理台账呢,谢谢

耿老师 解答

2022-03-02 14:25

https://m.doc88.com/p-9045925964637.html

看看这里对你有帮助

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相关问题讨论
你好,需要审核采购合同,入库单,领料单成品,然后实际盘点
2022-03-02 13:41:15
您好同学 一般应包括备品备件的 入库单 出库单 盘点表 出入库结存台账这些文件
2022-03-04 09:56:37
同学你好 这个选择ABCDE
2024-02-29 10:47:20
需要具备审计资格。 定义:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。内部审计是外部审计的对称。 简介:是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的安全、完整,对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。 含义:内部审计机构终属部门、单位领导,其独立性不及外部审计;它所提出的审计报告只供部门、单位内部使用,在社会上不起公证作用。
2019-07-19 16:46:25
你好,同学。 发票、合同就可以了的 要的
2020-12-18 10:55:01
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