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收到发票就付款了,直接写借管理费用 贷银行存款 还是先挂账借管理费用 贷应付账款 然后借应付账款 贷银行存款
1/1037
2021-03-18
支付了一笔费用,付款时分录:借:管理费用 贷:银行存款 后因户名不符退回重付,分录:借:银行存款 贷:管理费用(退回)重付时:借:管理费用 贷:银行存款 这样对吗?
1/2448
2018-05-24
本来是借:银行存款 贷:管理费用 记成 借:管理费用 贷:银行存款 跨年这个怎么调整?
1/930
2018-04-09
短期借款利息按月计提,记入管理费用的只是一个月的是吗?
6/2148
2020-06-12
"“单位管理费用--福利费”收入是应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负)吗? “单位管理费用--福利费”支出是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款吗?"
1/304
2023-03-24
公司付房租时,① 借管理费用,贷银行存款②借应付账款,贷银存,贷银存,借管理费用这两个账务处理有什么区别?
1/1228
2018-09-19
借:管理费用。 贷银行存款
1/446
2021-08-19
银行返的账户管理费。 借 银行存款, 贷: 管理费用 -账户管理费 对吗
3/2144
2016-05-11
对于工会经费的处理是借:管理费用 贷:银行存款 还是说再做一笔借:其他应付款 贷:管理费用?
1/1303
2019-05-08
1.为什么管理费用要用负数? 入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
1/2569
2021-10-19
2016年会计分录,借:其他应付款 贷:管理费用,可以借:管理费用 贷:其他应付款这样冲销吗
1/1701
2018-08-06
老师,收到管理费用退款分录怎么做 之前做的是借管理费用500 贷银行存款500 退款是借银行存款250 贷管理费用250 对吗 还是用做负数?
1/1795
2020-12-08
老师,借管理费用200贷银行存款200。冲减的话,借管理费用-200贷银行存款-200。可以这样吗
1/845
2018-11-30
购买税控盘 借管理费用 贷 银行存款480 抵减增值税 借应交税费-应交增值税-减免税款480 贷管理费用 480 管理费用一借一贷冲平了 管理费用只做过渡科目来用?
1/790
2018-02-28
去年的没有发票给做成管理费用如何调整,之前做的借管理费用贷银行存款,冲回借管理费用贷银行存款,更正是,借预付账款贷银行存款,还有一个利润借利润分配108576贷以前年度损益调整管理费用108576是这样吗
1/1480
2018-03-30
借:其他应收款 贷:管理费用
1/1280
2022-04-10
借:管理费用 贷: 其他应收款
1/909
2021-10-26
我司支付工资,借:管理费用 贷:银行存款工资支付失败退回借:银行存款 贷:管理费用这样对吗管理费用金额放在借方负数还是放贷方
1/959
2018-05-31
借:管理费用贷:其他应付款
1/4942
2019-07-12
上月电费计提,借:管理费用 39061.45 贷:应付账款 39061.45 本月发票到了,是不是应该做这样一个分录,借:应付账款:39061.45 贷:管理费用 39061.45 借:管理费用 51442.72 贷:应付账款 51442.72
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2017-08-12
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