应收账款出现贷方余额的问题?1⃣️借:应收账款113 贷:主营业务收入100 贷:销项税13。收到钱:2⃣️借:银行存款113 贷:应收账款200,才会出现期末应收账款贷方余额83,对吧?可是如果应收账款期末出现贷方余额,分录2⃣️不平衡,有借必有贷,借贷️平衡,是我的理解有错误?请老师帮忙解答,谢谢
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2020-03-09
老师请问一下集团收到工程款,付项目部 集团收到分录是应收内部单位款/总部 贷其他应付款单位,集团付项目部 借:银行存款 贷:应收内部单位/总部 那集团欠项目部往来款转为代扣款,集团代收上月工程款转代扣款这两笔分录怎么做
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2022-04-24
其他应收款和预付账款等年末贷方余额是否一定要调整为其他应付款和应付账款?暂时无法查明原因
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2020-05-12
公司向银行贷款70万元,款项转入公账,但老板又马上转到他私人卡了,正常情况下公账每个收入只有几万块
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2017-03-30
建筑企业开出发票,是 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金--应交增值税(销项税) ,还是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金--应交增值税(销项税)
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2020-01-14
开发票给别人的时候是做借:主营业务收入、应交税费-应交增值税-销项税,贷:应收账款。收到钱的时候做借:银行存款,贷:应收账款。对吗?
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2020-10-21
银行都对了,怎么应收账款贷方少10万,对科目汇总表应收账款借方余额和明细账应收账款
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2017-05-11
比如销售,借:应收账款,贷:主营业务收入,借:银行存款,贷:应收账款,一般的销售业务,但在第二步的银行存款,有的用其它应付款-多收货款,还是有银行存款,贷:应收账款,然后借:其它应付-多收货款,贷应收账款,是另外一个部门?
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2017-07-17
老师 借:银行存款100 贷:预收账款100 借:预收账款100 贷:应收帐款100 可不可以合并做借:银行存款100 贷:应收账款100
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2020-04-02
老师,老板从公司借一笔款:借:其他应收款 贷:银行存款 然后公司买一些物品又挂:借:管理费---电脑 贷:其他应付款 其他应收款和其他应付款可以对冲吗?
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2021-05-24
您好!请问我公司收到一笔款项,借方银行存款增加,贷方是应收账款还是应付账款?会计写的是应付
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2019-04-23
老师有没有长期应收款这个项目呢
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2018-10-17
老师,7月份给对方开具的发票已经红冲并重新开具,当时做的是借:应收账款 贷:其他业务收入,应交税费应交增值税销项,收回款后,借:银行存款 贷:应收账款,现在我需要把两笔都红冲吗?还是只做借:应收负数,贷:收入负数,销项负数?
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2018-12-21
收到定金时可以是借:银行存款贷:其他应付款吗?就是订金最好是贷预收账款,单页可以是其他应付款是吗?是不是可退的押金和订金就贷其他应付款,而订金不可退就贷预收账款,这样想对吗?
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2016-06-06
预收账款的贷方+应收账款的借方-应收账款的贷方=应收账款余额,是不是这样的?
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2023-07-19
老师请教下,其他应收款项贷方余额怎么转出可不可以直接做成借其它应收款,贷营业外收入
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2019-12-23
充值30000送6000,开票收款都是30000,怎么做分录?是借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应缴税费-销项税吗?
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2019-02-12
收到一张广告费增值税专用发票, 未付款,下面这样做分录正确嘛?借:销售费用-广告费和业务宣传费 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款-***实际付款时:借:应付账款*** 贷:银行存款
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2018-05-23
老师,只有银行收款回单,没有发票,那分录是:借:银行存款 贷:应收账款 只有银行付款回单,没有发票,那分录: 借:应付账款 贷:银行存款对吗?只有增值税专用发票,没有银行回单,收钱分录 借:应收账款,贷:主营业务收入 销项 只有增值税发票 没有银行回单 购进 分录:借:原材料 进项 贷:应付账款 对吗?
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2023-12-05
收到销售货款,要走应收账款吗?借,银行存款 贷,主营业务收入等 应交税费-应交增值税(销项税额)
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2021-08-03