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老师,我想问 就是那个出口退税的分录,借方:其他应收款应――收出口退税 贷方:应交税费――应交增值税(进项税额转出)和借方:其他应收款――应收款出口退税贷方:应交税费――出口退税这两个分录是一个意思吗?
1/917
2019-11-08
格力公司给安装工补贴的100元/台费用,收到钱后发给安装工,在外账中可以这样做分录吗?开票时:借:其他应收款-安补贷:其他应付款-安补贷:应交税费-应交增值税-销项税款收到时:借:银行存款贷:其他应收款-安补发放时:借:其他应付款-安补贷:银行存款
1/1146
2019-01-04
选项A,应收帐款都在贷方了,为什么不会导致应收帐款账面价值减少
1/1103
2020-04-08
老师,去年销售收入 借应付账款,贷主营业务收入贷销项税,今年才发现,怎么处理啊?可以把应付账款余额调到应收账款吗?
2/2043
2022-03-03
老师,其他应付和其他应收抵了,附什么原始凭证?借,其他应付款,贷,其他应收款。
6/2863
2019-07-14
老师您好,我们是劳务派遣一般纳税人 我收到款项会计分录是: 借:银行存款 贷:应收账款 开具发票时会计分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入(差额发票票面税率/0.05) 贷:应交税金- 销项税额(差额发票票面税金) 贷:其他应付款 支付代发工资时会计分录: 老师说的工资计入成本应该怎么记账 借:其他应付款 贷:银行存款
1/945
2019-06-26
和供应商的预付款项,可以放在长期应收款吗?
1/1030
2021-09-22
9月收到进项发票,未付款,没记账挂应付款;10月付款,借:固定资产,贷:银行存款,10月需要改成借:固定资产,贷:其他应付,借:其他应付,贷:银行存款吗?
1/978
2018-11-08
预收账款的贷方+应收账款的借方-应收账款的贷方=应收账款余额,是不是这样的?
1/265
2023-07-19
老师有没有长期应收款这个项目呢
1/520
2018-10-17
根据政府会计项目做专账。来拨款时,借银行存款,贷专项应付款。开支时,借专项应付款,贷银行存款。结转吋借费用或固定资产,贷营业外收入。自筹部分结转时,借费用或固定资产,贷专项应付款。开支用了两年完成后分别计入费用和资产结转。但是现在报表都不平了。特向老师求教。
1/1802
2019-08-19
收工程款开票,本来是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷方:其他应付款 之前一直是这样 但是有一笔是直接 借:银行存款 贷:主营业务收入 其他应付款不体现税费有问题吗
1/1098
2018-07-18
建筑企业开出发票,是 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金--应交增值税(销项税) ,还是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金--应交增值税(销项税)
1/1122
2020-01-14
收到销售货款,要走应收账款吗?借,银行存款 贷,主营业务收入等 应交税费-应交增值税(销项税额)
1/1163
2021-08-03
之前进货,贷方走应付账款,现在付款付多了,银行收到退回来的款项,怎么冲账?贷方再走应付账款不对吧?
1/716
2018-08-30
实务中 应收款项=应收账款+其它应收款项 为什么要加其它应收款项?
1/1589
2020-05-13
老师,我方代发劳务工资,开具劳务发票,项目经理挂靠甲建筑公司,建账怎么操作 收到甲建筑公司劳务款: 借:银行存款 贷:应收账款—劳务款-项目经理-项目名称? 还是贷:应收账款-劳务款-甲公司-项目名称?
1/448
2020-07-12
应收账款借方明细是2贷方明细余额是3,其他应收款借方是4贷方余额是7,应付账款借方余额是8贷方余额是1.其他应付款借方余额是10贷方余额是6,请问填写资产负债表中的应付账款,其他应付款,应收账款和其他应收款期末余额分别是多少?
1/541
2019-03-04
收到定金时可以是借:银行存款贷:其他应付款吗?就是订金最好是贷预收账款,单页可以是其他应付款是吗?是不是可退的押金和订金就贷其他应付款,而订金不可退就贷预收账款,这样想对吗?
1/726
2016-06-06
老师,7月份给对方开具的发票已经红冲并重新开具,当时做的是借:应收账款 贷:其他业务收入,应交税费应交增值税销项,收回款后,借:银行存款 贷:应收账款,现在我需要把两笔都红冲吗?还是只做借:应收负数,贷:收入负数,销项负数?
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2018-12-21
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