下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
1/212
2020-03-07
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
1/813
2020-03-07
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
1/1150
2019-10-12
老师,项目部内账里临时板房22万,要摊销吗?按几年摊销?
2/484
2022-01-07
你好,老师,问问内部控制体系建设咨询服务合同,要交印花税吗
1/977
2022-04-11
这个题目问的是风险评估的程序,还是内部控制的评价程序啊?
2/200
2021-04-24
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标。判断对错,为什么
2/3324
2016-11-10
山河公司和东林公司哪家公司更符合内部控制对环境的要求
1/292
2023-03-13
刚刚在qq群下载了一个《财务审批制度》,前半部分是支出审批制度,后半部分是报销审批制度,中间很多内容看起来很相似,想支出喝报销有什么区别?
2/634
2017-04-14
健全有效的内部控制要求由独立的采购部门负责(  )。 A 编制请购单 B 编制订购单 C 控制存货水平以免出现积压 D 检查购入存货的数量、质量
1/1739
2020-04-13
我们公司是制造业,人事部门去奥特莱斯,买了两条腰带共计1600元,发票内容开的服装,用来送客户,这可以报销入账吗
1/195
2024-11-21
8.A 注册会计师负责审计X公司2019年度财务报表。审计工作底稿记载了审计项目组对应收账款实施进一步审计程序的相关情况。部分内容如下: (1)控制测试表明,X公司赊销审批及信用管理制度执行有效,控制风险很低,A注册会计师拟不对应收账款的计价和分摊认定实施实质性程序;
1/1431
2021-12-07
老师,公司管理内部会计制度有哪些?
2/643
2020-12-03
关于内控审计的统计抽样,高手指点
1/1332
2017-06-07
内部审计:企业的资产使用低效问题(比如车)应当如何处理(如何审计)?
3/846
2021-12-15
老师,项目部内账里临时板房22万,要摊销吗?按几年摊销?
2/437
2022-01-07
公司请外部会计师事务所审计 公司账 一般审计内容是什么呢 还有我应该拿内账还是外账给他看呢
1/3638
2017-12-27
内部控制要求财务在期末对资产做减值评估,请问,实务上应该如何执行这个控制?以及怎么确定减值计提金额?
1/111
2021-12-13
老板想让顺清楚公司的资金大数据,好做内部控制,这个该怎么做??
1/833
2019-03-09
为什么不选d啊,内部控制都存在大缺陷了,再重新择日盘点有用?
1/634
2019-12-17