小规模,原会计这样做:1.开出发票:借:应收账款 贷:主营收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2.交增值税时,做:借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 。 月末,销项和已交税金做互相转出吗?
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2018-11-22
预收账款的贷方+应收账款的借方-应收账款的贷方=应收账款余额,是不是这样的?
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2023-07-19
销售商品,款项为收,可以写分录,借:应收账款,贷:库存商品吗?
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2022-01-16
对公已付,进项发票未开进来,做账借应收账款 贷银行存款,发票到了以后借库存商品/固定资产,应交税费进项税额,贷应收账款对吗
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2025-06-10
那个其他应付,应收账款,和其他应收能不能冲一起,就是借,其他应付,应收账款,贷其他应收
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2020-08-28
收到的时候贷专项应付款,发生拆迁相关的费用时核销专项应付款。对吗
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2017-10-26
1.先付款,后收到发票借:预付账款贷:银行存款收到发票后借:原材料应交税费-应交增值税-进项税额贷:预付账款2.付款后,对方不给开发票,借:预付账款贷:银行存款借:营业外支出贷:预付账款3.付款后借:预付账款贷:银行存款,月末没有收到对方开的发票借:原材料贷:应付账款-暂估下月初冲回借:应付账款-暂估贷:原材料收到发票后再做分录借:原材料应交税费-应交增值税-进项贷:预付账款实在收不到发票再做借
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2017-09-05
资产负债表的应收,预收,应付,预付是这样计算的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额  应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”  预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额  预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
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2019-02-20
收到借款 是借:银行存款,贷:其他应收款,还款是借其他应收,贷银行存款么
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2016-08-23
格力公司给安装工补贴的100元/台费用,收到钱后发给安装工,在外账中可以这样做分录吗?开票时:借:其他应收款-安补贷:其他应付款-安补贷:应交税费-应交增值税-销项税款收到时:借:银行存款贷:其他应收款-安补发放时:借:其他应付款-安补贷:银行存款
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2019-01-04
在填列资产负债表时,预收账款借方60万,贷方60万,应收账款借方50万,应收和预收分别怎么算? 应付贷方396054,预付贷方514160,应付和预付分别怎么计算填列?
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2020-03-01
确认并转销的应收款项以后又收回,先恢复,后收钱,借,应收账款,贷,坏账准备,借,银行存款,贷,应收账款,为什么贷坏账准备,坏账准备怎么还增加了,收回不是减少坏账了吗?
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2021-12-07
应收账款出现贷方余额的问题?1⃣️借:应收账款113 贷:主营业务收入100 贷:销项税13。收到钱:2⃣️借:银行存款113 贷:应收账款200,才会出现期末应收账款贷方余额83,对吧?可是如果应收账款期末出现贷方余额,分录2⃣️不平衡,有借必有贷,借贷️平衡,是我的理解有错误?请老师帮忙解答,谢谢
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2020-03-09
银行都对了,怎么应收账款贷方少10万,对科目汇总表应收账款借方余额和明细账应收账款
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2017-05-11
销售方开普票和专票是不是会计分录是一样的?借应收账款 贷主营业务收入 贷销项税额
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2021-06-16
借:其他应收款300 贷:银行存款 300 借:退款—其他应收款 -20 贷: 银行存款 20 借:其他应收款--50 贷: 银行存款-------50 这三笔可以合并为下面一笔嘛 借:其他应收款--330 贷:银行存款--330
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2020-01-09
您好,上个月到了一笔钱,本应是还欠款,但收费部门重复开票,把这笔本应还欠款的到账金额,记了收入:借:银行存款 贷: 收入及销项税。这个月发现上月重复开票的错误,可否调整为: 借:收入及销项税 贷:应收账款? 还是先把上月凭证全部冲回: 借:收入及销项税 贷银行存款,然后再 借:银行存款 贷:应收帐款? 哪种方法对?
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2020-04-07
收工程款开票,本来是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷方:其他应付款 之前一直是这样 但是有一笔是直接 借:银行存款 贷:主营业务收入 其他应付款不体现税费有问题吗
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2018-07-18
老师,未分配利润可以和预收款项冲吗,接着贷款问题
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2019-06-17
老师,您好!有个工程小项目,是和个人签订的,最后这边款项进入了老板个人账户,在价款结算的时候分录怎么写,个人是不是要通过其他应收款这个科目。可以这样写吗 借:其他应收款-XXX 贷:合同结算-价款结算 借: 银行存款-XXX 贷: 其他应收款-XXX
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2022-12-12