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下列关于管理层凌驾于控制之上的风险的说法中,正确的是( )。 A.在所有财务报表审计业务中,注册会计师都需要专门针对管理层凌驾于控制之上的风险设计和实施会计分录测试 B.此时内部控制很可能无效,注册会计师无须了解内部控制 C.如果评估的管理层凌驾于控制之上的风险较低,则注册会计师可以不必实施实质性程序 D.复核会计估计是否存在偏向时,注册会计师不必追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设
1/613
2024-04-29
会计考试问题呀,哪位老师帮忙看一下:为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢
1/132
2021-05-12
"下列有关整合审计的说法中,正确的有( )。 A注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规 B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度 D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期"
1/131
2023-03-07
财务上监督内控机制时间
2/1198
2019-05-21
老师你好,财务管理,财务制度财务决策,内账+外账,请问这个主要是什么内容?
1/1168
2019-06-18
老师,我想问下内账和外账的科目区别,还有就是内账 是采用什么样的会计制度做的
3/251
2023-04-19
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
1/4070
2020-07-27
如果仅通过实质性程序无法应对重大错报风险,则注册会计师应当要了解企业的内部控制,但如果了解内部控制之后,认为控制的运行是无效的(设计不合理或没有执行),此时就要考虑对审计意见的影响。我这样想对吗?
2/606
2023-08-20
老师,您好,咱们那关于内部结算的相关制度吗?
1/702
2020-03-30
老是,想要一套企业完整的内账报销制度和流程
5/1840
2019-06-13
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
1/786
2023-07-14
被审计单位内部控制审计的cpa不是单位内部人员??责任主体不是应该是公司中的每个人???
2/1152
2022-03-29
单选题()是党的组织制度的重要组成部分。 A. 党管人才 B. 引智 C. 内培 D. 科研经费制度
1/3209
2022-11-11
同一控制是账面价值,非同一控制是公允价值。非企业合并也是公允价值。 怎么理解?
1/2841
2019-11-26
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
1/2667
2019-10-08
公司内部审计 制度有没有呀老师,给个模板吧
2/70
2024-05-23
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
1/711
2017-10-07
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
1/1150
2019-10-12
你好,老师,问问内部控制体系建设咨询服务合同,要交印花税吗
1/977
2022-04-11
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标。判断对错,为什么
2/3324
2016-11-10
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