送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-10-07 11:48

注册会计师有《注册会计师法》进行规范,这个内部控制规范体系是对企业进行的内部控制管理规范

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相关问题讨论
注册会计师有《注册会计师法》进行规范,这个内部控制规范体系是对企业进行的内部控制管理规范
2017-10-07 11:48:37
同学,你好,这个题应该选择BD,选项B错误:如果审计范围受到限制,注册会计师应当解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告。选项D错误:如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况下不构成审计范围受到限制,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或者在注册会计师的责任段中,就这些实体未被纳入评价范围和内部控制审计范围这一情况,作出与被审计单位类似的恰当陈述。如果认为被审计单位有关该项豁免的陈述不恰当,注册会计师应当提请其作出适当修改。如果被审计单位未作出恰当修改,注册会计师应当在内部控制审计报告的强调事项段中说明被审计单位的陈述需要修改的理由
2024-02-21 20:37:44
《企业内部控制基本规范》是属于规范性文件。
2020-07-20 10:10:19
C选项C错误:针对非财务报告内部控制,注册会计师对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。
2024-06-17 22:49:34
你好,这个是信息与沟通
2022-01-01 18:51:31
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