销售商品,款项为收,可以写分录,借:应收账款,贷:库存商品吗?
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2022-01-16
小规模,原会计这样做:1.开出发票:借:应收账款 贷:主营收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2.交增值税时,做:借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 。 月末,销项和已交税金做互相转出吗?
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2018-11-22
劳务派遣一般纳税人我收到款项会计分录是:借:银行存款贷:应收账款开具发票时会计分录:借:应收账款贷:主营业务收入(差额发票票面税率/0.05)贷:应交税金- 销项税额(差额发票票面税金)贷:其他应付款支付代发工资时会计分录:借:其他应付款贷:银行存款这样的账务处理没问题吧
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2019-03-10
购买固定资产分期付款收发票,分录这样做的 收到合同:借:固定资产 贷:长期应付款 收到发票时:借:长期应付款 负数 贷:应交税费(进项税额) 付款时:借:长期应付款 贷:银行存款 这样做对吗
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2022-04-08
那个其他应付,应收账款,和其他应收能不能冲一起,就是借,其他应付,应收账款,贷其他应收
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2020-08-28
酒店pos机刷卡但是钱尚未到银行账户 借:其他应付款-待核定款项 贷:应收账款 对吗?刷卡时已经借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费了
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2021-07-13
当月收入。15号开发票时,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税金_增值税一销项税。28号收到货款,借,银行存款,贷,应收账款。对吗?还是月底做一次分录,借银行存款,贷,主营业务收入,应交税金?
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2021-10-27
对公已付,进项发票未开进来,做账借应收账款 贷银行存款,发票到了以后借库存商品/固定资产,应交税费进项税额,贷应收账款对吗
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2025-06-10
收到借款 是借:银行存款,贷:其他应收款,还款是借其他应收,贷银行存款么
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2016-08-23
请问我先收到客户的加工费 借:银行存款 贷:预收账款 后面开具了发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费―销项 请问月末的时候可以这样调整分录 借:预收账款 贷:应收账款的吗
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2019-07-31
1.先付款,后收到发票借:预付账款贷:银行存款收到发票后借:原材料应交税费-应交增值税-进项税额贷:预付账款2.付款后,对方不给开发票,借:预付账款贷:银行存款借:营业外支出贷:预付账款3.付款后借:预付账款贷:银行存款,月末没有收到对方开的发票借:原材料贷:应付账款-暂估下月初冲回借:应付账款-暂估贷:原材料收到发票后再做分录借:原材料应交税费-应交增值税-进项贷:预付账款实在收不到发票再做借
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2017-09-05
资产负债表的应收,预收,应付,预付是这样计算的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额  应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”  预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额  预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
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2019-02-20
在填列资产负债表时,预收账款借方60万,贷方60万,应收账款借方50万,应收和预收分别怎么算? 应付贷方396054,预付贷方514160,应付和预付分别怎么计算填列?
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2020-03-01
确认并转销的应收款项以后又收回,先恢复,后收钱,借,应收账款,贷,坏账准备,借,银行存款,贷,应收账款,为什么贷坏账准备,坏账准备怎么还增加了,收回不是减少坏账了吗?
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2021-12-07
应收账款出现贷方余额的问题?1⃣️借:应收账款113 贷:主营业务收入100 贷:销项税13。收到钱:2⃣️借:银行存款113 贷:应收账款200,才会出现期末应收账款贷方余额83,对吧?可是如果应收账款期末出现贷方余额,分录2⃣️不平衡,有借必有贷,借贷️平衡,是我的理解有错误?请老师帮忙解答,谢谢
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2020-03-09
销售方开普票和专票是不是会计分录是一样的?借应收账款 贷主营业务收入 贷销项税额
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2021-06-16
您好,上个月到了一笔钱,本应是还欠款,但收费部门重复开票,把这笔本应还欠款的到账金额,记了收入:借:银行存款 贷: 收入及销项税。这个月发现上月重复开票的错误,可否调整为: 借:收入及销项税 贷:应收账款? 还是先把上月凭证全部冲回: 借:收入及销项税 贷银行存款,然后再 借:银行存款 贷:应收帐款? 哪种方法对?
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2020-04-07
老师,我们公司收到别家公司的款项,借银行存款,贷其他应收款二级是对方公司名称是吗?也可以贷其他应付款吗?
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2019-11-26
您好,公司想注销还有应收账款,其他应付款,这个怎么处理比较好,能不能直接借现金贷应收,然后做还款借其他应付款贷现金呀,(实际没有收到应收款),还是放着等收到款项再做平
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2019-12-31
老师,您好!有个工程小项目,是和个人签订的,最后这边款项进入了老板个人账户,在价款结算的时候分录怎么写,个人是不是要通过其他应收款这个科目。可以这样写吗 借:其他应收款-XXX 贷:合同结算-价款结算 借: 银行存款-XXX 贷: 其他应收款-XXX
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2022-12-12