3、下列有关发现抽样的说法错误的是(  )。 A、发现抽样的目的是至少发现一个具有特定特征的项目 B、发现抽样可以看作是样本的审计结果 C、发现抽样是对总体发表意见 D、发现抽样中,常用的抽取样本方法有两种:随机抽样和货币单位发现抽样  A        B        C        D        E       4、以下不属于内部控制评价报告至少应当披露的内容的是(  )。 A、内部控制评价工作的总体情况 B、内部控制评价的范围 C、内部控制缺陷及其认定情况 D、内部评价的结果 单选题
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2020-03-30
下列属于控制环境要素的内容有( )。 A、管理层和治理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施 B、治理职能 C、职责分离 D、管理职能
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2020-03-02
14. 控制测试过程记录(索引号为CD2),以下说法正确的是:()(多选) A.一个工作表中可以仅列示针对一项控制活动执行测试过程的记录,对多项控制活动的记录,可以记录在多个工作表中 B.项目组可以根据被审计单位的性质、规模、复杂程度及内部控制等因素在一个文件中记录本循环所有的控制测试记录 C.可以考虑针对特定的控制活动形成单独的控制测试工作底稿 D.不管有关业务循环的内部控制活动有几项,控制测试过程记录,只编制一个工作表
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2024-02-29
请问,采用集权型财务管理体制,有利于实行内部调拨价格是什么意思?
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2020-10-23
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
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2020-07-27
CPA战略的 内部控制应用指引 在主观题中怎么答题,可能后年的内容也要答题吗
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2021-08-12
老师有事业单位,内控制度资料吗?这几天填内控表
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2021-05-23
有没有财务部管理制度和财务部审批流程的范本
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2018-11-26
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-08
控制地5%以内,请问包含5吗?请问控制在5%以内,是否包含5,还是小于5?
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2019-04-16
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
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2017-10-07
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-12
出纳控制她管理的钱财,应该如何控制好呢
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2016-12-01
这个题目问的是风险评估的程序,还是内部控制的评价程序啊?
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2021-04-24
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标。判断对错,为什么
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2016-11-10
山河公司和东林公司哪家公司更符合内部控制对环境的要求
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2023-03-13
采购部门怎么配合财务工作。公司的内控没有正规流程。不知道怎么去规范,还有销售部们怎么配合财务,这些具体流程麻烦老师指教一下!
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2020-04-18
注册会计师了解内部控制后,针对是否需要进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。 A.如果预期控制运行无效,则应扩大控制测试 B.如果预期控制风险很高,则不实施控制测试 C.如果预期控制风险低,则应实施更多的控制测试 D.不管控制运行是否有效,均应实施控制测试 请问这题选什么?
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2023-08-18
这个(3),为啥都对内部控制存在疑虑了,还不执行控制测试,而直接执行实质性程序,是恰当的呢,木木老师勿答
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2021-07-01
求解 哪位老师指点一下 我想做财务制度!公司内容 批发 安装 有两个仓库 一个办公室 部门 有如下 工程部 业务部 售后部 行政部 采购部 财务部 仓库!!! 请哪位老师 指点一下!
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2018-10-27