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当月销项大于进项要计提缴纳增值税会计分录借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 (销项税额-进项税额)贷:应交税金——未交增值税 (销项税额-进项税额),那转出应交税金——应交增值税——转出未交增值税科目会一直有金额在账上,这个科目需要冲吗?怎么冲?
2/896
2019-02-25
金蝶软件做分录,增值税三级科目是不是选未交增值税,那怎么帐务处理?要把这个未交转到:应交未交科目吗
1/1629
2017-04-10
老师,结账时出现提示“应交增值税+未交增值税为10,821.04元,未计提税金”要怎么处理?实际做账只有未交增值税借方余额379.92
5/80
2024-04-17
因为有一张是员工提供的进项,不需要报销。我内账就没有做,就导致外账与内账的进项不一样。不知道内账怎么处理了。内账转出未交的增值税与外账转出的未交增值税不一样。内账怎么处理了。
1/534
2015-05-13
未交增值税金额和报表上有几角钱差异,改怎么调
1/884
2017-08-10
未交税金的账上多几毛钱的尾差,直接冲财务费用可以不?借:未交税金0.2贷财务费用0.2
3/797
2018-10-12
如果一般纳税人用简易计税应交的增值税应计入什么科目?是应交税金-未交增值税吗?还是?
1/2543
2020-11-12
应交税金二级科目余额都是应交税数,唯独转出未交增值税余额不对,怎么调账?
1/1234
2018-11-12
减免增值税,年底如何结转 交:借:管理费用 贷:银行存款 减免:借:应交税金--减免税 贷:管理费用 年底结:借:应交税金-转出未交增值税 贷:应交税金--减免税
1/1336
2020-01-11
月末结转未抵扣的税金:借:应交税金-进项税额转出,借应交税金-进项税正确?
1/709
2020-01-04
关于月末结转增值税的问题【金马商贸在筹建期结转增值税时候,第一步老师讲:借方是应交税费-销项税和应交税费-转出未交税费,贷方:是应交税费-进项税、但是在金马商贸经营期当中,结转增值税时候,应交税费-转出未交增值税到了贷方,是为什么?谢谢
3/731
2016-11-21
老师一般纳税人期末,应交税费有增值税额,是不是应该这样做: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 下月交纳: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 当月交纳 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 同时还得做一个 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-已交税金
1/1339
2020-10-14
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 老师, 转出未交增值税 和未交增值税都是应交税金的二级科目是把, 请问我要新建这个会计科目, 科目余额是借方还是贷方啊
3/669
2016-10-08
什么情况是应交税费-已交税金 什么情况是应交税费-未交增值税
1/710
2023-10-13
月末时应交税金-应交增值税-进项税额 的金额假如是100,应交税金-应交增值税-销项税额是200,月末结转时要做分录:借 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 100,贷 应交税金-未交增值税 100. 如果,月末时应交税金-应交增值税-进项税额 的金额假如是200,应交税金-应交增值税-销项税额是100,需要做会计分录吗?
1/749
2017-07-03
购买税控设备分录借管理费用-办公费贷现金借应交税费-未交增值税贷营业外收入那么在本月转出未交增值税金额是不是销项-进项-全额抵扣税控设备费用的金额贷应交税费-未交增值税呢
1/496
2017-09-08
小规模纳税人应交税金未交增值税需要计提吗
1/3366
2019-04-25
当月计提的应交增值税金--未交增值税,算不算应交税金及附加税金里。利润表中的税金及附加这块
1/1142
2019-01-11
一般纳税人月末增值税,是通过转入未交增值税来交税的吧,是否可以交税后直接记入已交税金呢
2/1255
2022-01-22
月底将进项税额和销项税额进行结转,全部结转到应交税金—未交税金科目中,结转完毕后,这个科目的贷方余额就是本月要缴纳的税额?是吗?
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2017-03-08
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