为什么说内部控制是银行生死攸关的大事?
2/2000
2020-03-25
老师在什么情况下不需要了解内部控制啊
1/850
2022-07-09
(1)内部控制良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单。 要求:分别说明每组证据中哪项较为可靠,简要说明理由。
1/2548
2019-07-01
是不是 不能仅仅依靠控制测试 就能取得充分、适当的审计证据,必须要实施实质性程序?
1/3088
2020-03-12
请上网查阅《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》,阅读并回答,《指引》对企业做好会计信息系统的内部控制具有哪些意义?
1/1872
2020-06-16
注册会计师实施的下列审计程序中,通常不会涉及审计抽样的有(  )。 A.风险评估程序 B.测试未留下运行轨迹的控制 C.细节测试 D.实质性分析程序
1/632
2021-06-12
注册会计师评估财务报表层次重大错报风险 为什么是可以通过执行控制测试的风险?
1/2208
2021-06-29
注册会计师实施的下列审计程序中,通常不会涉及审计抽样的有(  )。 A.风险评估程序 B.测试未留下运行轨迹的控制 C.细节测试 D.实质性分析程序
1/965
2021-06-12
注册会计师实施的下列审计程序中,通常不会涉及审计抽样的有(  )。 A.风险评估程序 B.测试未留下运行轨迹的控制 C.细节测试 D.实质性分析程序
1/711
2021-06-04
注册会计师实施的下列审计程序中,通常不会涉及审计抽样的有(  )。 A.风险评估程序 B.测试未留下运行轨迹的控制 C.细节测试 D.实质性分析程序
1/1863
2021-06-09
8、(       )是管理会计的基本内容。 A、责任会计               B、预测决策    C、全面预算               D、成本控制   
1/1482
2020-11-12
拟信赖以前年度的某项控制运行有效的审计证据,是不管本期是否发生重大变化,都要选取足够数量的控制,测试其运行有效性么?
1/1344
2021-08-06
控制是为了实现控制目标,组织治理层、管理层及全体员工制定制度、实施措施、执行程序的活动,以防范化解经济活动相关风险。( ) 正确  错误【8】 财政内控工作,要加强部属单位内控管理和对地方财政部门内控工作的指导。( ) 正确  错误
4/707
2023-10-15
研发部门领用库存商品测试用,测试完之后不能再出售,视同销售吗?
1/848
2022-06-14
下列有关抽样单元的说法中,错误的有(  )。 A.在货币单元抽样中,抽样单元是指货币单元 B.在控制测试中,抽样单元通常指控制活动 C.在细节测试中,抽样单元就是指认定层次的错报金额 D.在细节测试中,抽样单元可能是一个账户余额、一笔交易或交易中的一个记录,也可能是每个货币单元
1/241
2024-05-30
海外母公司寄来一份样品在中国国内进行测试,那账务怎么处理?仅仅测试用
1/339
2018-11-02
技术测试技术测试技术测试
1/136
2024-01-17
内部控制缺陷不是要书面吗,怎么答案还选A
1/590
2022-05-25
技术测试,技术测试,技术测试。
2/873
2022-06-24
咨询老师有没有原材料存货的内部控制流程
1/261
2023-03-25