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穿行测试一般可用于对业务流程及相关控制的了解,也适用于风险评估程序 适用于风险评估程序怎么理解?
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2021-06-28
判断是不是重大错报风险和特别风险需要考虑控制吗 老师 C答案哪里错了
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2022-06-23
8. 风险评估的主要内容:()(多选) A.了解被审计单位各方面的情况 B.了解被审计单位主要业务流程 C.了解被审计单位主要业务流程的内部控制 D.评估审计风险,即,被审计单位可能存在哪些问题,错误,舞弊等等 E.根据这些风险,计划进一步的审计程序
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2024-02-29
一般审计准则无不对审计人员的业务技能和品德操行提出一个高的标准,而且把( )视为审计工作的灵魂。 A、独立性 B、客观性 C、权威性 D、真实性 4. 如果审计人员确定的重要性水平比较低,则( )。 A、审计风险就会增加 B、审计风险就会减少 C、固有风险就会增加 D、控制风险就会减少 5. 在审计风险的组成要素中,审计人员能够控制的是( )。 A、固有风险 B、控制风险 C、检查风险 D、抽样风险 这几道题选什么
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2019-07-05
公司内部账让外部审计审核存在风险吗?
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2020-02-21
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
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2023-08-20
下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A内部审计B道德和业务素质C管理决策者D外部审计
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2022-07-16
老师,财管风险与报酬中这道题选啥
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2021-10-15
下列各项中,注册会计师应当以书面形式与治理层沟通的是( )。(2017年) A.注册会计师识别出的舞弊风险 B.未更正错报 C.注册会计师确定的关键审计事项 D.注册会计师识别出的值得关注的内部控制缺陷
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2021-06-18
老师,问一下我单位生产出口企业由四类升级为三类,要填写内部风控体系建设情况报告表里面的制度建设情况、风险系统情况、风评标准及方法、机构及人员怎么填写?
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2019-07-12
质量部门发生的检测费用、和机器折旧与当期生产有关的,是记入制造费用合理还是管理费用,但工资部分是与生产有关,大部分是与管理有关,工资应该记入制造费用还是管理费用
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2017-07-17
老师能不能帮忙解答一下,这是多选题关于预算,以下表述中,正确的有( )。 A、企业可整合预算与战略管理领域的管理会计工具方法,强化预算对战略目标的承接分解 B、整合预算与成本管理、风险管理领域的管理会计工具方法,强化预算对战略执行的过程控制 C、整合预算与营运管理领域的管理会计工具方法,强化预算对生产经营的过程监控 D、整合预算与绩效管理领域的管理会计工具方法,强化预算对战略目标的标杆引导
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2019-05-08
A注册会计师是甲公司2016年度财务报表的审计项目合伙人。A注册会计师在审计工作底稿中记载的部分内容摘录如下: (1)为取得乙银行的财务支持,甲公司管理层于2016年末向乙银行信贷部作出了难以实现的业绩预期。 (2)2016年10月起,甲公司所属行业开始实施新的法律法规,相关的行业监管要求也随之加强。 (3)识别舞弊风险时,注册会计师拟向内部审 计人员询问其是否知悉任何舞弊事实,并获取内部审计人员对舞弊风险的看法。 (4)尽管评估的管理层凌驾于控制之上的风险处于低水平,A注册会计师仍然要求项目组成员实施会计分录测试,以应对管理层凌驾于控制之上的风险。 (5)基于会计分录测试的目的,注册会计师将待测试的会计分录总体分为标准会计分录和非标准会计分录两
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2022-01-23
老师,选项A预算控制不也是属于企业内部控制措施吗?
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2018-01-03
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
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2021-08-07
企业内部控制措施包括什么?
1/11220
2022-03-25
该怎么控制企业的内部成本?
1/1353
2019-04-14
内部控制的概念,作用和目标
1/3002
2022-01-25
小企业内部控制原则是什么
1/902
2022-04-08
企业内部控制措施包括什么?
1/313
2023-03-15
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