下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A内部审计B道德和业务素质C管理决策者D外部审计

学堂用户ggk8yk
于2022-07-16 12:34 发布 767次浏览
- 送心意
贺汉宾老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你好同学,选择c项嗯
2022-07-16 12:42:14
您好,利润表审计的重点就是收入和成本,三项费用,收入和成本只要是看毛利率,同行业对比,发生测试
2023-05-25 10:49:09
你好,计入主营业务成本科目。
2024-01-08 14:54:47
您好,这个是可以的,能
2024-06-24 11:31:23
注册会计师无须在所有审计业务中运用实质性分析程序
2022-11-29 17:37:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


