制造业存货过大对企业有什么风险
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2022-03-14
你好我是会计专业的 我的论文题目是,审计风险的规避及其控制措施—以正中珠江对康美药业审计事件为例 ,具体结构框架 1.绪论 2.审计风险相关理论3.审计风险现状及案例概况 4.案例审计风险成因分析 5.规避及其控制审计风险的对策 6结论 这样写可以吗 案例审计风险的成因有审计环境方面 应该怎么写呢 对策是真的案例提出解决措施 还是写全部的呢
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2020-04-21
求学习方案!!!老师:我想跳槽至国有投资运营公司(国有独资),公司经营范围:授权范围内的国有资产经营、管理、处理、托管和相关投融资业务;国有控股、参股企业的国有股权投资经营与管理;接收和管理股份制公司的国有股本;授权范围内的行政事业单位“事改企”经营性资产经营、管理;高新技术、先进制造业务项目孵化和投资;资产评估;企业经营管理咨询;企业兼并重组;财务顾问;投资顾问服务;国有产权交易服务;授权范围内的企业资产经营、管理和运作;物业管理;土地经营与开发;棚户区改造、开发及管理。
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2016-10-14
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
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2017-10-07
内部审计在企业经营管理等方面可以有什么建议和措施?
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2017-06-07
把成本调到管理费用有什么风险吗,生产类企业的
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2019-04-09
,如何合理控制增值税和企业所得税?
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2018-12-27
如何理解C、D选项.固有风险不是可以单独评估,也可以跟控制风险一并评估。为什么C是对的
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2022-03-01
公司内部走账混乱,内审风险大吗
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2022-01-28
把成本调到管理费用有什么风险吗,生产类企业的
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2019-04-09
会计管理机构是内部还是外部单位,单位档案管理是指企业自己内部设置的岗位对吧
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2020-03-26
老师,请问关联表中企业信息表,300企业高级管理人员信息和400企业200企业内部部门信息应该怎样填写?
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2021-04-14
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
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2019-12-21
现在不是金税三期了吗,个税和社保都连一块啦,怎么控制风险
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2016-07-21
与完全成本法计算产品成本相比,下列各项中属于变动成本法优点的有(  )。 A为企业内部管理提供有用的管理信息 B能够揭示利润和业务量之间的正常关系 C可以简化成本计算,便于加强日常管理 D便于分清各部门经济责任,有利于进行成本控制和业绩评价
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2023-11-26
2、您站在财务总监的角度,如下管理职能,按管理的重要性程度排序______________________________。 A、参与、支持战略和重大决策制定; B、组织会计核算: C、日常财务管理与控制; D、风险管理与控制; E、财务分析; F、财务预算与全面预算; G、绩效考核与评价; H、纳税申报与筹划; I、投资者、银行等利益相关者管理。
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2017-04-09
审计风险取决于 询问 分析程序 控制测试 观察和监盘的哪几个
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2022-12-01
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
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2023-08-20
求老师为我定制国有投资运营公司的学习方案!!!老师:我想跳槽至国有投资运营公司(国有独资),公司经营范围:授权范围内的国有资产经营、管理、处理、托管和相关投融资业务;国有控股、参股企业的国有股权投资经营与管理;接收和管理股份制公司的国有股本;授权范围内的行政事业单位“事改企”经营性资产经营、管理;高新技术、先进制造业务项目孵化和投资;资产评估;企业经营管理咨询;企业兼并重组;财务顾问;投资顾问服务;国有产权交易服务;授权范围内的企业资产经营、管理和运作;物业管理;土地经营与开发;棚户区改造、开发及管理。
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2016-10-14
老师,汇算清缴,亿企风控提示有1个风险,但要付费才能看,我不管有没有问题
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2020-05-14