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预付款项240万,实际应付账款110万,多付的金额用于下次货款抵减怎么做分录
2/843
2022-01-21
老师,年终结转是不是怎么设置,我是18年1月开始用软件做账,从17年开始录入,发现17年结转后和原来会计手工账不一样,是不是我哪没设置好?比如,其他应付款-养老保险费,手工结转后平了,我这18年还有年初数
1/704
2018-12-03
公司是转让别人的公司,以前公司遗留的应收应付账款如何做分录,应收账款肯定是收不回的 ,应付也不用付的 ,那这些该怎么处理?还有存货
3/1621
2015-11-22
老师好,有大额的应收账款一年多的时间,要怎么做分录?应付账款也有大额的几十几百万的要怎么做调整?
1/1069
2020-01-07
老师,有一些支出需门店付给个人,但是我们领导自己支付的,之前挂账是 借:应收账款(门店) 贷:应付账款 现在我要怎么做分录啊?银行,现金都没有减少
1/813
2016-07-21
应付账款贷方余额为负数 会计意义怎么理解?正确分录为 借:预付账款 贷:应付账款
2/2807
2019-04-08
分录这么做合吗?公司买每一车货物险总计25000,其中20000是自己承担,5000是代收代付。借:银行存款5000 贷:其他应付款代付5000 当提前挂账时,借:管理费-保险费20000 借:其他应付款-代付保险费5000 贷:其他应付款-保险公司保险费25000
3/1009
2017-05-18
应付账款共有32167,今天打了3000给供应商,怎么做分录?
1/357
2019-06-20
供应商不再开票过来,那么应付账款在借方就会长期挂账,应该如何做分录把他做掉去?
2/2066
2020-02-23
老师,我今年5月份挂的账,应付款是10000元,现在结账对方说是9550元,还用调账吗?或者怎么做分录
1/541
2020-07-28
应付款挂账,挂少了2元,付款的时候要多付2元,怎么做分录?
1/1251
2018-06-21
发现去年代收社保费的 其他应付款-社保费 的贷方记多了 (就是在工资表里扣多了一个月员工的代扣社保费) 现在要调吗 要怎么调?
2/1200
2016-09-02
社保会计的账务处理流程 1、计提单位负担部分 借:成本费用相关科目(按受益人员所在部门确定) 贷:应付职工薪酬-社保 2、从工资中代扣个人负担部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保 3、缴纳社保(含单位负担的及个人负担的) 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 计提社保时如何做会计分录 1.分配工资,会计做账分录: 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 3.次月发放工资时,会计做账如下: 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款 第2.中那个个人社保已经从工资中扣除了,怎么到3.的第三个还用其他应付款变相扣除社保,这不是相当于扣了两边吗?
2/4759
2020-03-19
实际工作要出报表?还是写了分录就算呢?,各行业会计分录那样做平不平的?预收预付,应付应收那些影响,它没有事前贷记应付账款?实际工作要做这笔?不然不平
1/1301
2020-01-30
老师好,请问老板付托普公司的款,用微信付的,会计分录是借应付账款——托普公司,带其他应付款吗?
7/1249
2022-01-06
我们公司去年收到客户的模具款,当时做的借:现金,贷:其他应付款,我们拿去付给供应商,本来会计分录应该是,借:应付账款,贷:现金。他们以为一次性冲减这个模具款,做成借:其他应付款,贷:现金。因为这个模具款是第二年开始要减客户货款的,现在要补挂那个模具款入其他应付款
1/1480
2019-05-24
付保证金的分录怎么做 借其他应收—保证金—xx公司 贷银行 借应收账款—公司 贷银行
1/1706
2020-05-22
公司委托代扣电费业务,什么情况下会计分录是借应付账款,而不是借其他应付款
1/212
2023-10-08
公司拿公户付给对方单位公户的保证金怎么写分录,借方挂应付账款,还是挂其他应收款
1/1057
2018-10-10
老师,应收帐款期末余额是负数,要用什么分录冲回正数好啊?应付账款也是负数,怎样冲回正数
1/1150
2020-02-04
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