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实际操作中本月缴纳上月增值税可以借应交税费~应交增值税~已交税金贷银行存款吗?而且上月月末也没有结转应交税费~未交增值税。
1/826
2018-11-13
老师:我想问下,小规模内账我五月已经做了收入当时没交税,现在七月交税了,借:应交税费-应交增值税(已交税金)贷:银行存款,应交税费怎样能平呢
2/479
2016-08-10
老师,已经缴纳上年年末的增值税后分录是 借:应交税费-应交增值税(已交税金), 贷:银行存款, 是这样吗?
1/474
2015-12-01
老师,请问,月底如有本月要交纳的增值税,借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 实际缴纳时,借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款 吗?做练习时 ,答案是 借:应交税金-已交税金,为什么呢?
6/736
2015-01-26
老师,之前缴纳增值税做的分录是 借:应交税费-应交增值税(已交税金),贷;银行存款,检查科目的时候发现,这些增值税2020年都已经交了,但这个余额4371.28应该怎么平?
1/288
2021-03-18
帮我看下,进项不抵扣(因有业务需求要缴税) 交税时: 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 请问这样做可以吗,月底已交税金还要怎么结转?直接开票按收入缴税,现在的销和进不用管
1/78
2024-04-16
老师,我们上个月没有计提增值税,然后打印对账单,发现扣款了,分录怎么做?借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(已交税金) 同时做这两笔吗?
2/1735
2021-12-01
老师,应交税费下面三级科目里的哪个科目是代表交的增值 税的,我在系统里抵扣了一张专票,但没有做到账里,是借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款吗?
1/177
2021-07-17
比如6月份销项税额13万,贷记:应交税费——应交增值税(销项税额)13,6月份缴纳税款时: 借:应交税费——应交增值税(已交税金)13 贷:银行存款 13 现在有个疑问:开始计入了三级科目销项税额13,也就是三级科目销项税额明细账余额是13,可是缴纳增值税是又平白无故计入了借:三级科目(已交税金)13,这样不就导致最终三级科目销项税额一直有贷方余额13,三级科目(已交税金)余额也一直会有借方余额13吗?不应该都转入一个科目,余额为0才对呀? 请专业老师详细解答疑惑,答非所问的就不要回答了
4/278
2022-06-11
借;应交税费——应交增值税(已交税金) 贷;银行存款预缴完怎么冲抵税款?
1/874
2017-12-14
老师,租赁服务的增值税该怎么进行账务处理?是计入应交税费—应交增值税—已交税金么?
8/1247
2020-03-25
老师,借应交税费应交增值税已交税金 贷银行存款。这前一步是怎么做的?
1/1587
2020-03-15
老师,我们企业12月缴纳了增值税8000元,但是11月我没有计提,12月实际缴纳了我怎么入账啊,是这样么: 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 就是我应交增值税这个会计科目要加一个 已交税金的二级科目么?
1/711
2020-12-16
22210103 应交税费_应交增值税_已交税金 这个后面还需要做分录吗? 借:应交税费_应交增值税_已交税金 贷:银行存款
2/1994
2020-10-21
像这种交纳税金的时候不是应该借应交税费-未交税费,贷银行存款才能跟之前结转的科目一样,才能冲销应交税费-未交增值税贷方的金额,为什么又是应交税费-应交增值税(已交税金)?有点不理解
1/388
2019-09-21
老师你好,我可以不可以每个月末不计提应交税费-应交增值税-未交增值税。然后下个月初缴税的时候直接做,借方应交税费-应交增值税-已交税金,贷方:银行存款
1/1018
2019-06-24
账上已经设置应交税费-已交税金科目的,在计算城建税及教育附加的,是不是直接按照这个科目的发生额来按照税率计算?咱们在计算附加税的时候,是按照实际缴纳的来计算还是按照应交的来计算?好疑惑
3/900
2017-03-13
我是小规模,我去开专票交的税金怎么做账呢?是不是:借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:现金/银行存款吗?
1/385
2019-07-30
收到海关发票,增值税和关税之前就交了,我当时做法,借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款那我后面收到发票了,进项增值税怎么做
1/596
2018-12-20
缴纳上个月的增值税,银行扣缴,分录是 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 吗
1/2571
2017-05-16
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