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1. 在确定控制测试的范围时,F注册会计师通常考虑的因素有( )。 A.总体变异性 B.在风险评估时拟信赖控制运行有效性的程度 C.控制的预期偏差 D.控制的执行频率 老师请问这题是第四章的内容么,没有找到相关的知识点
1/282
2023-06-24
请问“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”是强调事项段吗?
1/2838
2021-04-03
请问,在内部控制检查抽样中,如果下属机构都遵循同一控制,抽样原则是什么? 举例:控制A,手工控制,有20家下属机构都遵循(都在财务重要性水平范围内),是不是20家机构都要去测试? 抽样要求,根据是什么指引的哪一条来制定?谢谢!
1/875
2021-12-10
不是要在非财务报告的内部控制重大缺陷事项段中描述吗
1/1047
2022-07-24
老师:CPA基于基准日(如年末12月31日)内部控制的有效性发表意见,也可以对财务报表涵盖的整个期间(如一年)的内部控制的有效性发表意见。这种说法对吗?
1/3033
2016-09-07
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
6/705
2023-08-01
下列属于控制环境要素的内容有( )。 A、管理层和治理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施 B、治理职能 C、职责分离 D、管理职能
1/1598
2020-03-02
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-03-22
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
1/313
2017-11-29
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
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2023-07-14
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
1/4070
2020-07-27
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
CPA战略的 内部控制应用指引 在主观题中怎么答题,可能后年的内容也要答题吗
4/1637
2021-08-12
支付工程造价咨询费、环境评估费、控制价编制费用等 借:在建工程-xxx项目-供水工程-待摊费用 123 贷:银行存款 123 工程未完工,我这个在月末需要将待摊费用全部结转入管理费用吗?
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2024-06-14
老师有事业单位,内控制度资料吗?这几天填内控表
1/768
2021-05-23
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
1/2667
2019-10-08
控制地5%以内,请问包含5吗?请问控制在5%以内,是否包含5,还是小于5?
2/1811
2019-04-16
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
1/431
2017-11-29
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
1/711
2017-10-07
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-12
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