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关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
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2020-02-25
老师,关于成本控制,管理费用应该控制在多少范围之内,主营业务成本应该控制在多少范围内,人力成本应该控制在多少范围
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2021-03-31
国有企业,房地产开发公司被上级要求出具内部控制制度,请问有现成的相关制度吗
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2022-04-02
请问,在内部控制检查抽样中,如果下属机构都遵循同一控制,抽样原则是什么? 举例:控制A,手工控制,有20家下属机构都遵循(都在财务重要性水平范围内),是不是20家机构都要去测试? 抽样要求,根据是什么指引的哪一条来制定?谢谢!
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2021-12-10
D上市公司要求居民会计事务所在出具审计报告的同时,提供内部控制审计报告,为此签订老业务约定书。分别分析是否影响审计独立性,影响独立性的原因是什么,并提出降低独立性损害的应对措施。
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2022-03-15
甲公司总会计师指出:鉴于其他公司由于内部控制薄弱给企业完成重大损失的教训,甲公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的。指出这个总会计师讲话的缺陷
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2021-04-24
老师,这个报告企业信息表里面的企业内部部门信息,是填写公司内部设置的部门吗
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2023-05-09
下列属于控制环境要素的内容有( )。 A、管理层和治理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施 B、治理职能 C、职责分离 D、管理职能
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2020-03-02
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
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2023-08-01
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有( )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
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2021-05-29
我们是广告制作部的发票能开装饰画和摆件内容的发票么?
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2019-09-19
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
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2017-11-29
(6)B注册会计师对销售与收款循环的内部控制实施测试,B注册会计师询问了总经理和部经理该项控制的运行情况,他们均表示由于以前月份很少发现不匹配情况,因此,从2022年6月以后就没有再实际生成和阅读上述专门报告。在B注册会计师的要求下,销售部经理在系统中生成了截止2022年12月31日的专门报告,B注册会计师没有发现存在不匹配的事项。 要求:针对第(6)项,从业务流程的角度指出被审计单位该种内部控制的类型,判断该项控制在防止或发现认定层次重大错报风险是否有效果,并说明理由。 麻烦老师解答一下这道题,谢谢
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2024-06-20
CPA战略的 内部控制应用指引 在主观题中怎么答题,可能后年的内容也要答题吗
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2021-08-12
老师有事业单位,内控制度资料吗?这几天填内控表
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2021-05-23
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-08
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
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2017-10-07
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-12
控制地5%以内,请问包含5吗?请问控制在5%以内,是否包含5,还是小于5?
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2019-04-16
年度报告是审计部门出的吗
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2018-09-20
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