CPA战略的 内部控制应用指引 在主观题中怎么答题,可能后年的内容也要答题吗
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2021-08-12
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
老师有事业单位,内控制度资料吗?这几天填内控表
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2021-05-23
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-08
钢结构制造公司2017年成立,适合哪种成本控制方法,为什么
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2017-04-01
请问老师第二小问,都达到控制了为什么还要乘持股比例?是因为发声内部交易的时候还是权益法,就按权益法的路子走吗?
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2021-07-12
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
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2021-07-04
控制地5%以内,请问包含5吗?请问控制在5%以内,是否包含5,还是小于5?
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2019-04-16
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
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2017-10-07
对于特别风险(舞弊),还需要了解和测试其内部控制的有效性吗?
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2019-10-12
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
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2017-11-29
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
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2023-03-17
这个题目问的是风险评估的程序,还是内部控制的评价程序啊?
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2021-04-24
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标。判断对错,为什么
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2016-11-10
山河公司和东林公司哪家公司更符合内部控制对环境的要求
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2023-03-13
注册会计师了解内部控制后,针对是否需要进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有()。 A.如果预期控制运行无效,则应扩大控制测试 B.如果预期控制风险很高,则不实施控制测试 C.如果预期控制风险低,则应实施更多的控制测试 D.不管控制运行是否有效,均应实施控制测试 请问这题选什么?
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2023-08-18
请问为什么没有录制第一章的第四节(会计职业道德)和第五节的(内部控制基础)?
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2022-12-11
“根据经济法调整领域的不同,可以将经济法主体分为宏观调控法主体和市场规制法主体两类。宏观调控法主体又可以分为调控主体和受控主体,市场规制法主体可分为规制主体和受制主体。” 听中级经济法精讲班,第一章第一节经济法概述,老师视频讲课的时候没有讲上面文字的部分。什么意思?是这段肯定不考吗? 视频里没讲的内容可以不看是吗?
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2019-07-13
这个(3),为啥都对内部控制存在疑虑了,还不执行控制测试,而直接执行实质性程序,是恰当的呢,木木老师勿答
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2021-07-01
你好,老师,问问内部控制体系建设咨询服务合同,要交印花税吗
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2022-04-11