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老师,您好,我1月份开了5850的发票,做的凭证是 借:应收帐款5850; 贷:主营业务收入5679.61 应交税费-增值税销项税170.39, 那我收款时是不是应该做成: 借:银行存款 贷:应收帐款 借:应收帐款 贷:主营业务收务
2/668
2016-04-12
含税出货现金收款 记(借库存现金,贷应收账款) 开出了专票 (借应收账款 贷主营业务收入 和销售税额) , 这笔货是未税进货的现金付款, 没有进项票 (这个可以不用记会计分录吗)
3/34
2023-05-13
老师,其他应付款的贷方和其他应收款的贷方,可以合并吗?同一个人的
1/1914
2019-08-15
老师,其他应收款和其他应付款是同一个单位,可以直接借方,其他应付款,贷方其他应收款吗?
1/2659
2019-07-29
农业局拨款的专项资金,拨款30万元,但是未到账,要验收合格后才入账,验收后借:银行存款,贷:专项应付款,没验收合格之前,是不是通过专项应付款来核算,借:专项应付款,贷:。。。。;自筹资金30万,比如买设备,直接借:固定资产,借:应交增值税-进项税额贷:银行存款或现金吗
5/1596
2017-06-20
小规模已开票还未收到工程款,是借:应收账款_项目名称,贷:工程结算,贷:应交税费_应交增值税_销项税,还是贷应交税费_简易计税
4/715
2019-06-15
应收共计为9000元,实际收到3600元。借 应收账款 9000元 贷主营业务收入 8737.86 应交税费-应交增值税(进项税额)借 银行存款 3600 贷 应收账款3600 剩余款到开票,对吗
4/649
2019-04-02
收到承兑付货款,是借应收票据贷应收账款,付货款时,借应付账款,贷应付票据吗,还是贷应收票据
1/1005
2021-07-09
转销专项应付款时,借:专项应付款,贷:营业外收入。这样就要交所得税,专项应付款是不征税的呀
1/2024
2017-09-21
收到动迁款补偿时,做分录借:银行存款100万 贷:专项应付款100万;动迁过程中产生费用时,借:管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷:银行存款10万;核销专项应付款时,借:专项应付款10万 贷:什么科目?
1/486
2022-12-01
应付账款的期末余额借方是款项多付,发票未收,贷方是发票已收款项未付吗
1/2585
2019-06-22
不是应收款项才包括应收票据吗
4/516
2021-09-18
老师,为什么应交税费和其他应收款,其他应付款,在贷方冲,
8/751
2022-03-28
公司有 8种情况出现:以下处理是否正确?求正解 1、已发货,已开票,已收款(有发货单、销项发票、银行回单)借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、已发货,已开票,未收款(只有发货单、销项发票) 借:应收账款-XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 3、已发货,未开票,未收款(只有发货单) 借:应收账款-XX公司 贷:库存商品-发出商品 4、已发货,未开票,已收款(只有发货单、银行回单) 借:银行存款 贷:库存商品-发出商品 5、未发货,已开票,未收款(只有销项发票) 借:应收账款-XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 6、未发货,已开票,已收款(只有销项发票、银行回单) 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 7、未发货,未开票,已收款(只有银行回单) 借:银行存款 贷:应收账款/预收账款-XX公司 8、未发货,未开票,未收款(只有合同) 借:应收账款-XX公司 贷:合同负债
5/1732
2019-10-09
收到动迁款补偿时,做分录借:银行存款100万 贷:专项应付款100万;动迁过程中产生费用时,借:管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷:银行存款10万;核销专项应付款时,借:专项应付款10万 贷:什么科目?
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2022-12-01
收到动迁款补偿时,做分录借:银行存款100万 贷:专项应付款100万;动迁过程中产生费用时,借:管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷:银行存款10万;核销专项应付款时,借:专项应付款10万 贷:什么科目?
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2022-12-01
请问老师,支付履约保证金和履约保函时,做分录都用其他应收款可以吗? 支付时 借,其他应收款 贷,银行存款 收回时 借,银行存款 贷,其他应收款
1/1595
2019-10-09
老师,怎么理解 借:应收账款。贷:其他应收款 结转借:其他应付款。贷:应收账款
4/4446
2021-09-25
应收款项应由以下哪个人员或岗位催收
1/774
2015-11-09
应收款项周转率越高表明什么呢?
1/391
2015-11-24
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