从零开始做账,以前没有收回来的应收账款现在收回来了,进到公账账户,怎么挂科目,盘点银行的钱,怎么挂
1/1228
2017-12-11
我想问下我是新手会计,这个单位应收账款挂了2分钱,这次要付款,做账的时候会计让我把这两份钱处理掉 我科目要怎么做
1/1007
2018-04-28
老师你好,请问应收应付账款需要设置辅助核算项目吗?其他应收应付款呢?
7/3705
2019-02-28
公司预收账款少不设其“预收账款”科目时,记到应收账款的贷方,为什么不是“应收账款”的借方呢?有点绕不过这个弯
12/548
2022-04-13
老师您好,我们公司收到一笔货款,外账会计将这笔款同时放在应收账款和预收账款两个科目里,请问这样正确吗?
1/1173
2020-06-08
收到客户租金先做了预收账款,之后又进了应收账款,这个怎么回事呢?应收账款用来核算什么科目呢?
2/559
2021-06-17
老师你好,应收账款贷方余额,是-17000,现在转预收的科目怎么做呢? 借:应收账款 -17000 贷:预收账款 17000 这样对吗?
4/960
2020-04-30
老师,我想问 如果预收账款和应收账款 挂错了 ,可以两个科目直接借贷对冲,不用红字更正吗
1/1119
2020-05-20
老师我有家企业预收账款挂的钱太多了,我把这个科目转到应收账款科目可以吗?
1/818
2020-04-02
公司预收账款科目用的多,应收账款科目用的少,是否可以不用应收账款科目,直接用预收账款科目代替?
1/2823
2019-06-04
2018年底,应收账款余额为负数,那么我在2019年重新建账时,录入期初科目数据时,需要分为应收账款和预收账款填入吗?
1/2779
2019-06-21
我公司同一个客户有挂应收账款和预收账款到了期未是不是对于同一个客户的应收账款或预收账款两个科目期未只能留一个金额同一个客户期末应收账款和预收账款不能同时有金额的对吗?
1/2923
2018-01-13
月底对于外汇的货币性项目要调汇,用应收账款来说,如果平时与客户结算都是通过应收账款来核算,不单独设预收账款,那么在月底应收账款的明细科目的余额有借方也有贷方,那在调汇时只对借方余额进行调汇还是借贷双方都要调汇?如果对借贷双方都调的话,准则规定只对货币性项目调汇,应收账款的贷方余额在报表列示时会重分类为预收账款,那么是不是不应该对贷方进行调汇?
1/2335
2019-04-02
项目部做账的话,预收和应收都用,还是只用一个比较好呀
1/960
2020-01-21
老师:您好!请问一下政府会计账务处理的问题,用经费垫资专项项目费用。财务会计入账:借:其他应收款-专项项目。贷:财政拨款收入 预算会计:借:行政支出。 贷:财政拨款预算收入 这个分录完整的吗?这是相当于一个预付账款的账务处理……
1/1020
2021-05-18
一般付税管费,押金,这些是记其他应收款吗,如果只想用一个往来科目,可以用应收账款吗,因为之前有挂了应收账款
1/1091
2020-09-09
@汪老师,汪老师,一般付税管费,押金,这些是记其他应收款吗,如果只想用一个往来科目,可以用应收账款吗,因为之前有挂了应收账款
1/845
2020-09-09
老师我想问下应收账款的公式是不是错了 我这个余额跟科目余额对不上 客户的范围是对的
1/617
2016-05-09
你好 应收账款发生坏账损失,会计科目怎么做?
1/410
2019-09-29
老师,我们的客户非常多,但是我没有启用辅助核算,现在该怎么办呢?二级科目下面挂的有应收账款的客户了,改不了了,假设我在应收账款下面设置个单位往来,把接下来的客户放在这里面,把这个单位往来设置成辅助核算,这样可以吗
2/748
2021-04-14