送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-04-30 10:48

你好!
借:应收账款 17000
贷:预收账款 17000

milknancy 追问

2020-04-30 10:50

像这种有负数,是不是会计科目上就都是正数,只是借贷方向差别,但是填到报表上,比如应收是贷方余额,就要加上负号了?

蒋飞老师 解答

2020-04-30 10:53

你好!
是的。你的理解很对

milknancy 追问

2020-04-30 10:55

好的,之前的账没有设预付和预收,都是用应收应付来做的,我现在要新建账,想把应收应付负数的都转到预收预付去,账是从4月开始,会影响今年度的数据统计吗?

蒋飞老师 解答

2020-04-30 11:17

你好,

可以的,不影响的

milknancy 追问

2020-04-30 11:18

好的,还想再问下,是就用应收应付好,还是加上预收预付科目呢?

蒋飞老师 解答

2020-04-30 11:26

最好加上预收预付科目

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你好,建议先查账看一下预收的款项性质,如果确实为货款,你这样调整没问题的。如果款项性质不相同,根据你公司核算要求,决定是否合并。
2022-03-25 11:31:11
你好,这个在贷方怎么填 你是指应收账款明细,预收账款明细都是在贷方余额的意思?
2021-04-09 18:37:34
预收账款贷方就是看应收明细的贷方和预收明细的贷方余额。
2021-04-09 17:46:53
你好,可以这样调整的,但是必须是针对同一个企业。
2019-09-24 15:33:22
你好 可以的 按 应收账款来做就行
2019-05-14 11:22:41
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