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老师 我申报遇到这个问题 没懂到这个提示的到底是什么意思 我们这个月开了4张负数发票 有两张就能对上这个数 但是填在这里就又多交税款了
2/614
2016-10-10
12月付款的业务,要跨年1月取得发票,怎么入账?会不会多交税?有什么影响?
1/503
2021-12-29
建安企业外地预交税款,附表4申报问题,不太明白,2月发生的,但是没填附表4.现在没已经预交的税款没有抵扣掉,相当于多交税了
1/601
2018-12-18
12月付款的业务,要跨年1月取得发票,怎么入账?会不会多交税?有什么影响?
5/1677
2021-12-27
应交增值税月末出现解放余额需要结转么?比如进项100万,销项80万。是否需要做如下分录:借:应交税金_应交增值税(销项税额) 80 应交税金_应交增值税(转出多交增值税)20 贷:应交税金_应交增值税(进项税额) 100
1/1424
2022-02-10
10月份因为某些员工月末才进来的,10月没有发给他工资。现在想并入11月工资发放。 那不就增加了11月的本月计税基数吗?不要多交税吗?怎么办?
2/382
2016-12-07
请问下如果本期只有进项税额,月末要不要转出多交税
1/570
2016-07-11
月末,未交增值税余额为贷方负数,要将其结转到应交增值税-转出多交增值税吗,该怎样做分录呢?是借:应交税金-未交增值税(负数),贷:应交税金-转出多交增值税(负数)吗?
1/2355
2019-06-12
建筑单位 总包支付款项100万 总包要求开票90% 剩余10%差额,但是工程结算 我累计开票60%,但是每次我都把剩余的差额预交的完税证明给总包了,相当于我也是开票60%, 40%得税我也交了 但是现在总包单位要求我开票给他,那这样我不是多交税了吗?我还怎么处理
1/1205
2020-03-20
请问当月增值税多交了,下个月进项补进来,是不是次月增值税可以少交?
1/3782
2019-09-13
月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理:借:应交税金--未交增值税贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)如果有应交未交增值税,借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税金--未交增值税每个月都要结转到未交增值税吗
3/985
2017-05-23
1、企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”科目 贷记“应交税金——未交增值税”科目。 2、将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”科目。 3、当月上交本月增值税时: 借记“应交税金——应交增值税(已交税金)”科目 贷记“银行存款”科目。 4、当月上交上月应交未交的增值税: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“银行存款”科目。 5、“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额: 反映尚未抵扣的增值税。 “应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额,反映多交的增值税;贷方余额,反映未交的增值税 老师,这些怎么解释啊?能给我做一个从计提到交税的详细分录我看一下吗
1/4290
2019-12-04
老师,我想问下,我们现在是小规企业是服务行业,每个月开票在5-10万,每个月超过3万,都要交增值税,请问,我们是不是要找专管员申请到成为6个点的交税企业,通过抵扣,才能避免多交税?
3/688
2016-10-14
你好,我们新注册公司,目前还没大发展起来,只有老板在做一些工作,需要给他发工资吗?但是他在别的企业上班也拿着工资,这样个税汇算清缴时要多交税了吧?那到底要发工资吗?如果不发,那企业就没有工资薪金这个?
1/719
2020-07-12
为什么我们公司在客户没有要求开发票的时候,还硬要给客户开采购金额的一小部分发票呢?说是为了合理避税,这是怎样避税的,开发票了就意味要多交税啊,不懂
1/1036
2019-09-10
现在在红星美凯龙开了一家家具店,商场是统一收款模式。每个月为了冲业绩,我都会从公户往红星美凯龙的账户打钱,备注往来款,之后到了返款日,商场会连同实际收到的钱一块返回到我们户里,备注是货款。那这部分冲业绩的钱是不是就多交税了?您有遇到像红星美凯龙这种经营模式的,有什么方法可以合理避税吗
1/3190
2018-08-14
请问老师多交税款3000,等待退税,怎么做分录? 有留底税额2000怎么做分录?
3/691
2020-04-16
江老师,还是刚才增值税的问题,多交税的证明材料是指银行扣款回单嘛
1/648
2020-07-15
老师,资产负债表里,应交税费科目期初数是负数,是不是表示多交税金了!我怎么查明细账?
3/737
2019-10-17
老师好,如果应交增值税二级科目下的专项中,当月发生销项税额是400万,进项是450万,已交税金是100万,假定应交增值税二级科目期初无余额,请问月末是要转出多交增值税100万吗?
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2019-06-11
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