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进项发票未抵扣,然后开了红字信息表,没有退回商品和改变用途,对方开过来的负数进项发票,写的商业折扣,这种情况要不要进项税额转出
1/706
2019-05-14
怎么情况下做进项税额转出,什么情况下冲减进项税额
3/1238
2021-09-24
增值税的进项,没有抵扣完,在资产负债表中体现,什么情况下做成:应交税金(负数),什么情况下做成资产:留抵?我发现有两种表达的方式,
1/491
2016-09-07
老师,我们是一般纳税人,上月未开票,本月增值税零申报,但是附列表四税额抵减情况表,本期发生额里面不知怎么弄出个0.07,然后申报了,现在可以自己作废然后重新申报吗
3/269
2023-07-07
本月有增值税控专用设备费发生额,本月填报税额抵减情况表需要填吗,还是等需要抵减时再填。本月收入是0
2/576
2017-03-09
老师:我想问进项税额转出和不抵扣认证,都是在哪些情况下操作的?
1/613
2020-08-04
账上的进项税额大于销项税,这种情况就不需要交税了这些进项税应该之前有认证抵扣了,是吗
1/492
2017-03-16
老师,作价销售是个什么情况?作价销售的销项税和进项税不抵扣吗?怎么计算进项税额转出的数值
1/873
2020-07-14
税负低只存在于增值税进项抵扣过多的情况下吗?如果购进未取得发票,不存在抵扣的情况下,税负是不会偏低的对吗?
1/488
2017-07-10
固定资产进项税额情况抵扣明细表怎么填写,当期进项税额累计是指的本年的所有固定资产累计吗?如果是上一年的怎么弄
3/673
2017-02-05
本月增值税为0元,还有进项留抵税额。本月支付330元的税控系统的维护费是否要填写增值税纳税申报表附列资料(四)税额抵减情况表,和增值税减免情况申报表
1/1121
2017-06-02
关于红字发票的事情,公司已用于申报认证抵扣进项,已填开信息表,销售方已开红字专票过来,是不是在进行该笔业务进项税额转出的情况下?
1/601
2018-08-28
商贸企业。什么情况下用到应交税金--待抵扣进项税。
3/594
2017-03-26
老师,增值税附列资料四,税额抵减情况表,上月申报我想是填写应缴税款减预缴税款数额呢,结果期末有余额。是填错了吧?还可以改吗?
1/1040
2016-10-20
老师,请问,进项发票认证后,进项大于销项的情况下有留抵税额,这留底税额是待下月再进行抵扣,这样的话,需不需要给留底的税额做结转处理?
1/479
2018-10-22
服务业10%加计扣除进项税,在还有留抵税额的情况下,没有使用到加计扣除的进项税时,是否需要对计提的加计扣除金额进项账务处理
3/1282
2021-01-21
专票的进项税额不能抵扣的情况下,可以直接当普票处理吗,直接把进项税额计入成本,不通过应交税费?
1/2330
2017-07-21
老师,请问住宿费的进项税什么情况下可以抵扣?
4/1570
2021-08-30
上期留抵额退税要进行进项税转出,这是什么个情况
1/2788
2019-01-07
待抵扣进项税可以在贷方吗, 哪种情况会在贷方
1/5031
2018-09-14
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