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工程尾款开出发票后,购买方未接收发票,且未付款,等来年再择期结算,这种情况下,已开的发票要作废吗?本期要不要确认增值税应税收入,和所得税应税收入?
2/513
2020-12-28
货已发出,但未收到货款,借方是应收帐款,贷方是主营业务收入,应交税费的销项税额是怎么算的?还是说只要有应收帐款,贷方都得加上销项税额吗
1/1399
2018-05-25
酒店pos机刷卡但是钱尚未到银行账户 借:其他应付款-待核定款项 贷:应收账款 对吗?刷卡时已经借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费了
2/362
2021-07-13
刚刚回答了问题 但是还没有明白 那原来的分录可能都是错的 原来的做法如下:1、 借:应收账款 117 贷 主营业务收入 100 应交税费-应交增值税-销项税 17 2、借:应交税费-应交增值税-销项税17 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 17 3、借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 17 贷 应交税费-未交增值税 17 4、借:应交税费-未交增值税 17 贷:银行存款17 5、借:银行存款 14 贷 营业外收入 14
1/445
2017-02-07
1。采购材料,款未付 。(借原材料,贷应付,)2.收到货,款已付,票也未到(借应付,贷银行),3收到票(分录?)
1/1609
2016-06-05
老师应收账款下面设已结算,未结算,和原来开票应收款冲突吗
1/1277
2021-09-24
老师请问:先送货,未收款:借:应收帐款;贷:发出商品;等收到款后确认收入吗:借:主营收入,借:应交税金;贷:发出商品;是这样吗
2/438
2022-03-08
企业注销时,有大量应收账款(未收到的收入),若收到对方付款,这个是否要交增值税?
1/2260
2018-09-09
小规模10月收入20167,分录借:应收账款20167元,贷:主营业务收入19579.61元,应交增值税-销项税587.39。月未结转税金借:应交增值税-销项税587.39,贷:应交税费-未交增值税587.39元。这个分录对吗?为什么要结转到未交增值税呢?
3/560
2017-01-03
某公司11年年未,应收账款余额4000000元,计提坏账准备的比例为3%。12年发生了坏账损失160000元,其中甲单位60000元,乙单位100000元,年未应收账款为2400000;13年,已冲销的上年乙单位应收账款100000元又收回,期未应收账款3000000元
1/1207
2021-10-13
2月挂的其他应收款,未开票,4月以后收到款项,税率要按16%开,还是13%开
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2019-03-19
你好,税务账上一挂着一些没付的应付账款和和一些应收账款未收回的,实际上已经付了、收了,应该怎么调账
2/762
2020-07-25
如预收房款110万元,开具预收款发票110万元,做分录: 借 银行存款110万 贷 预收账款100万 应交税费一未交增值税 7万 应交税费一预交增值税 3万
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2019-01-16
老师我做凭证时 借 应收账款 89988.5 贷 主营业务收入 84894.81 应交税费-应交增值税销项 5093.69 结转增值税时 借 应交税费-应交增值税销项 5093.69 贷 应交税费-转出未交增值税销项 5093.69 后又结转 借 应交税费-转出未交增值税 5093.69 贷 应交税费-未交增值税 5093.69
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2024-05-23
购销的未收付款入帐应收应付,其他成本费用类的公司往来挂帐是入其他应付款 其他应收款好还是应付账款好?
3/1243
2020-07-07
如果本期有应收账款未收,那本期构成应收账款的成本的,算本期的吗?
1/2363
2019-05-19
我网上找的应收账款模板,本期应收金额是指已开票未收款的金额吗?
5/1022
2022-10-19
小规模纳税人销售普通货物会计分录这样做对吗本月销售借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-已交税金下月交税借:应交税费-应交增值税-已交税金贷:银行存款小规模纳税人是不是不涉及销项,也不涉及月末转出未交增值税还是要像一般纳税人一样借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额月末作应交增值税转出借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税下月交税借:应交税费-未交增值税贷:银行存款
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2019-03-27
应收账款内能录未开票的销售收入么
1/727
2020-12-30
u8里怎么看有多少应收而未收的款项?
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2021-10-11
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