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老师,一般纳税人增值税销项大于进项 账务处理: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 不可以这样写吗? 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税
1/277
2023-09-22
转出未交增值税=销项-进项-减免=未交增值税
1/1090
2018-06-29
到月末计提应交税金时应该怎样做分录啊计算转出未交增值税:借:应交税费_销项 贷:应交税费_进项 应交税费__转出未交增值税结转转出未交增值税:借:应交税费__转出未交增值税 贷:应交税费___未交增值税预缴税款: 借 应交税费___已交税
2/741
2017-02-07
老师您好! 每月月底是不是要结转增值税,①借:应交税金-应交增值税-销项 10万 贷:应交税金-应交增值税-进项税额 8万 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 2万 ②借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税
1/307
2021-04-08
老师好,应交增值税--转出未交增值税 和应交税费--未交增值税 的区别 , 增值税也要计提出来吗
1/996
2020-04-22
这个月只有进项没有销项 在月末结转的时候分录是 借:应交税金_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税金_应交增值税_进项税额 借:应交税金_未交增值税 贷:应交税金_应交增值税_转出未交增值税 还是说直接 借:应交税金_未交增值税 贷:应交税金_应交增值税_进项税额
1/736
2021-03-11
如进项300。 销项税450元。计提增值税。 分录是不是。 借:应交税金应交增值税销项税。 450。 贷 :应交税金应交增值税进项税。300。 应交税金 应交增值税,转出未交增值税。150。 然后:借:应交税金-增值税转出未交增值税。150。 贷:应交税金-应交增值税未交增值税。150。 缴纳时候:借:应交税金,应交增值税未交增值税。150。 贷:。银行存款。 150元。
1/1018
2021-11-08
月末在结转增值税时,如果销项大于进项,需要写这个分录借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,然后再写一笔分录借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税还是直接写一笔分录借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
3/871
2018-09-07
请问借:应交税金-应交增值税-未交增值税197,登丁字账应交增值税哪方,贷:应交税金-未交增值税197登应交增值税丁字账哪方
2/1305
2016-02-17
老师您好 就是当月开出发票 我们做应交税费销项时 月末我把这笔钱做到转出未交增值税 贷方 然后下月这笔钱付出去以后这笔分录就抵消了 但是当月这笔销项还是存在余额 我应该怎么冲掉
6/153
2021-06-07
请问,年末结转,已交税款金和转出未交增值税,这两个要结转?分录?
1/114
2022-01-10
月末需不需要把 交税费-增值税(销项或进项)转入应交税费-增值税(转出未交增值税
3/417
2021-07-08
老师,我的账上应交税费-转出未交增值税是9513.83元,但是税务局申报表是9513.85元,我这边账务如何处理?我结转未交增值税按照哪个金额结转。是因为小数点才出现的这个问题
1/173
2024-01-19
老师,应交税费-转出未交增值税借方余额是什么意思?
6/865
2022-04-14
应交税费 转出未交增值税 在借方代表什么
3/827
2023-07-28
郭老师麻烦再看过来,刚才的那个问题看图片,应交税费——转出未交增值税不管吗,不是很明白,这个还有余额
9/721
2023-01-11
每月末结转增值税时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 那个转出未交增值税的余额一直会在的是吗,到了年底,转出未交增值税的余额就是当年应付增值税的金额是吧
3/1825
2017-04-22
应交增值税-转出未交增值税和应交增值税-转出多交增值税 是不是说,月底的时候进项税额结转到多交,销项税额结转到未交,在把多交未交科目的余额结转到未交增值税下
2/1180
2019-03-19
如果月末做 这笔分录:应交税费-应交增值(转出未交增值税),贷:应交税费-未交增值税,是不是这个科目 应交税费-应交增值(转出未交增值税),一直都有余额?
6/585
2017-05-16
如果不用留抵了 那是不是,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
3/600
2017-03-11
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