老师你好,我们是生产企业,是不是如果没有期末留底税额,就不用做免抵退申报了啊
2/2115
2019-12-31
老师,我们公司是一般纳税人,简易征收3%税率,只有3%的专票,进项只有一个6%的服务,106.13元,申报界面实际抵扣税额为0,期末留抵税额为106.13。申报说 本期认证相符且本期申报抵扣比对不通过,请问哪里出差错了呢?
1/999
2022-05-11
期末留抵税额=上个月的留抵税额加上本月进项税额减去销项税额 吗
1/2085
2018-12-10
期末留抵的税额怎么做分录
1/2633
2020-11-12
填写增值税制度留底退税表格里:自动生成的表格里的数据,14行2019年3月期末留底税额是1000,13行期末留底税额400,那后面的171819行应该怎么填写?[图片] 我不知道17 18 19行该怎么填写? 信交就提示我不对?[图片]
1/281
2022-05-23
期末留抵税额退税分录怎么做?
1/202
2023-03-08
期末有留抵税额怎么做分录
1/1035
2018-07-27
我公司从2020年10月份至2021年3月份期末留底税额都大于2019年3月份期末留底税额,2021年3月份期末留底税额大于2019年3月分50万,现在要是申请增量留底退税,该如何计算,请老师给予指导
3/713
2021-10-21
收到退还的期末留底税额,会计和税务上该如何处理
1/726
2018-07-30
我请教一个问题、资产负债表上的期末留抵税额与申报表上的余额对不上、资产负债表上要少,会计账务要怎处理呢?原因是我没续上届公司的账造成的 分享:微信
2/854
2019-12-26
你好老师,公司本月申报出口退税,加入本次申报出口额rmb=100万,免抵退税额=100*13%=13万,本月申报完增值税留抵税额=10万。 那么留底税额小于免抵退税额 退税额=期末留抵税额=10万 免抵税额=13-10=3万 问题1.此计算是否正确? 问题2.如果正确那剩余的免抵税额后面再如何处理呢?
2/344
2024-09-07
即征即退栏次有上期留抵税额申报表怎么处理?账务怎样处理?
2/2392
2023-02-07
填写增值税制度留底退税表格里:自动生成的表格里的数据,14行2019年3月期末留底税额是1000,13行期末留底税额400,那后面的171819行应该怎么填写?
0/16
2022-05-23
填写增值税制度留底退税表格里:自动生成的表格里的数据,14行2019年3月期末留底税额是1000,13行期末留底税额400,那后面的171819行应该怎么填写?
1/311
2022-05-23
在出囗退税当中,当期免抵退税额与增值税申报表的期末留抵税额是什么关系,具体怎么区分?
1/490
2022-02-19
即征即退栏次有上期留抵税额申报表怎么处理?账务怎样处理?
1/1061
2023-02-07
您好,我的进项是大于销项的,加计递减我填了 他的期末留底税额是不含加计递减的税额的是吗
1/746
2019-05-15
一般纳税人专票,申报增值税的时候,进项大于销项,期末留抵税额有数是正常的吧?
1/1358
2021-01-08
老师问一下我这次申报退税时有一部分出口日期是6月份的退税16的还有部分出口日期是7月份13的,那我这张主标应该怎么填的?我刚刚算了一下这次期末留底税额应该是326495.63元,但是报表里显示是426385.8元
1/578
2019-08-01
期末留底税额返还政策,可退回的留底增量退回后,剩余留底是否依然结转至下期
1/780
2019-09-19