内部控制基础中重大缺陷,重要缺陷,一般缺陷如何区分
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2023-03-07
内部控制基础中重大缺陷,重要缺陷,一般缺陷如何区分
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2022-04-09
审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
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2018-12-30
了解相关内部控制为什么可以应对特别风险??了解内控不是风险评估阶段吗?为什么可以应对呢?
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2022-04-20
了解相关内部控制为什么可以应对特别风险??了解内控不是风险评估阶段吗?为什么可以应对呢?
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2022-04-22
内控制度包喊哪些制度
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2022-07-08
老师,长投会有同一控制下取得,非同一控制下取得,和权益法下净利润的调整,合并报表也有同一控制下合并,非同一控制下合并和内部交易抵消,他们之间有内容上的重叠吗?既然合并报表要内部交易抵消,为什么长投调整净利润里也有内部交易抵消呢?既然合并报表有调整利润的过程,长投计量的时候为什么也要调整利润呢?只要合并报表不就行了吗,请老师指点迷津
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2020-02-03
中小企业融资管理、投资管理、资产管理、资金管理、会计信息化、内部控制方向,那个方向的毕业论文好写?
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2019-11-15
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
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2020-11-13
公司内部控制出了问题,一个主任把只给酒店客人免费发的温泉券给了非酒店住宿客人,对财务有什么影响吗?这个内部控制具体是哪里出问题了
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2019-08-02
14. 控制测试过程记录(索引号为CD2),以下说法正确的是:()(多选) A.一个工作表中可以仅列示针对一项控制活动执行测试过程的记录,对多项控制活动的记录,可以记录在多个工作表中 B.项目组可以根据被审计单位的性质、规模、复杂程度及内部控制等因素在一个文件中记录本循环所有的控制测试记录 C.可以考虑针对特定的控制活动形成单独的控制测试工作底稿 D.不管有关业务循环的内部控制活动有几项,控制测试过程记录,只编制一个工作表
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2024-02-29
同一控制下企业合并的会计处理方法
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2023-02-25
请问一下老师:这道题我的理解是,开错一张发票并且作废了,还成了内部控制缺陷了,实在无法理解
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2023-07-06
被审计单位内部控制审计的cpa不是单位内部人员??责任主体不是应该是公司中的每个人???
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2022-03-29
老师这是关于内部控制审计的内容,前面一段话说所有内部控制的其他缺陷都要书面形式沟通,但是后面那张非财务报告的一般缺陷没有说要书面。那到底要不要书面呢
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2022-08-22
管理会计的成本决策与财务控制阶段引入标准成本 预算控制和作业成本法等技术方法对吗
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2023-12-14
请问哪位老师?有房地产开发企业和建筑工程企业的内部控制制度,谢谢!!!
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2020-07-20
从哪里可以详细学习初级第一章的职业道德和内部控制
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2022-01-13
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标 这句话对吗
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2015-09-29
内部控制实施者不是全体员工嘛?难道不包括重要员工嘛?
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2022-03-31