送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-08-22 11:06

同学,你好
需要书面沟通的

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相关问题讨论
同学,你好 需要书面沟通的
2022-08-22 11:06:18
您好,是的,网络事务所为被审计单位执行了内部审计服务 这个会导致CPA没有独立性
2023-07-20 21:59:55
同学,你好 值得关注的内控才需要纸质
2022-05-25 15:44:33
你好! 因为内部控制不影响出具的审计意见。所以只要在审计工作底稿归档前与治理层沟通了就行。
2020-10-07 14:58:14
B 选项A错误:内部控制审计中,测试控制运行有效性没有前提条件,内部控制审计需要对所有重要账户和列报的每一个相关认定获取控制设计和运行有效性的审计证据。选项C错误:内部控制审计不得采用“每三年至少对控制测试一次”的方法,应当在每一年度中测试内部控制(对自动化控制实施与基准相比较策略除外)。选项D错误:内部控制审计中,注册会计师应当评价识别出的内部控制缺陷是否构成一般缺陷、重要缺陷或重大缺陷。
2024-04-04 16:46:46
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