老师,你好,退还销售款项怎么写分录,之前收到款项是 借银行存款 贷 预付账款 开出发票是借预付账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 那我退还款项的分录是借 主营业务收入 负数 贷银行存款吗?
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2021-01-11
发出商品并收到剩余货款 借:预收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 和 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:预收账款 贷:银行存款 两次预收账款分录有什么不用
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2019-05-08
老师,收A款项,最后转给B,只是走账的,那么收到A的打款,借银存,贷其他应付款A还是贷其他应付款B
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2019-09-26
银行存款和对帐单对不上了,代帐记的收入和支出为其他应付款,可以直接借其他应收账款贷银行存款。之后把对帐单上的数借银行存款贷其他应付款
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2017-04-21
麻烦看看这样做对不对?还有没更加简单的方法? 员工借支付了材料款 借支:其他应收--员工 贷:银行存款 报销的时候 借:成品材料-A项目 贷:其他应收款--员工 后面发生退货,直接是供应商退款到公账 借:银行存款 贷:应付账款--供应商 冲成本 借:其他应收-员工 贷:成品材料-A项目 借:应付账款-供应商 贷:其他应收款-员工
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2022-09-08
3. [单选] 企业收到购货单位预付的款项时,应该做的账务处理为( ) 企业收到购货单位预付的款项时,应: 借:银行存款 贷:预收账款 为什么贷方是预收款不是预付款
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2017-04-09
请问老师这应收账款和预收账款,应付账款和预付账款怎么借贷方都持着很多。要怎么调整?
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2019-04-12
已确认并转销的应收款项以后又收回 这句话我理解不了。。。
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2020-06-23
老师好,咨询个项目贷款都问题,项目建设在计算内部收益率时,采用的计算年限应该是多少年呢,如果有项目贷款,投资回收期应短于项目贷款的期限么
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2022-03-20
9月做了一个分录,未开票,借:应收账款 100元,贷:收入 90元和销项税额 10元。10月分录,红冲上月未开票,借:应收账款-100元,贷收入负—90元,销项税额—10元。然后又做了个分录,借:应收账款 100元,贷:收入 90元和销项税额 10元。这样做分录的话,9月和10月的发票怎么开,怎么申报增值税?
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2019-11-19
收到一得款做:借:银行存款 贷:应付专项款 月未结转应该怎么做
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2018-10-17
应收款的分录是这么做的么 借:应收账款 贷:主营业务收入、销项税
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2018-05-09
老师,第一季度资产报表重分类计算出的预收账款数据是应收账款贷方 %2b预收账款贷方得来的,那么请问应收账款贷方和预收账款贷方是指的什么数据?
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2022-06-04
您好,老师,我想问一下工程结算收入 借:应收账款 贷:工程结算收入 和借:应收账款 贷:工程结算中的应收账款有什么区别
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2022-04-08
给客户开票,开票金额大于预收账款,为什么要这么做会计分录?这样做对吗? 借:应收账款1(开票金额) 借:预收账款(全额冲销) 贷:应收账款2(应收账款1—预收账款) 贷:收入 贷:销项税
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2019-04-30
纠错 在资产负债表中,"预收款项" 项目应根据"应收账款" 和"预收账款" 科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填,为什么。
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2020-03-12
请问当年工程当年完工, 收入: 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷工程结算 贷:应交税费 成本: 借:应付账款 贷:银行存款 借:原材料 贷:应交税费 贷:应付账款 借:工程施工 贷:原材料 以上收入和成本一般纳税人公司,月末怎么结转?后面分录怎么做?急求!
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2021-09-16
收到a公司银承汇票。借应收票据—a公司。贷应收账款。给a开具发票时。借应收账款 贷主营业务收入 销项税。 把这张汇票转让给供应商,借,原材料。贷应收票据—a公司。 应收应付挂的核算项目。客户和供应商。 老师我这么处理对吗?
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2020-07-06
老师开票借应收贷工程结算销项 收款借银行贷应收,收入是怎么记呢? 我可以记借应收,贷,营业收入,收款后,借银行,贷应收吗?这样对不对
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2019-11-13
主营业务发生,开具发票暂未收到款分录是 借:应收账款, 应交税费-应交增值税-进项 贷:主营业务收入 收到款项时 借:银行存款 贷:应收账款 老师以上分录对吗?请问税费怎么做分录?
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2023-02-15