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成本计划和控制的报告仅供内部使用这句话对不对
1/448
2021-12-11
对于单位来说,外部审计更让人害怕一点还是内部审计
1/1487
2017-09-20
如果重大错报风险是由舞弊导致的,是不是意味着内部控制很可能已失效,控制测试也没有必要进行?还有没有别的情况,是内部控制无效的?
2/776
2023-07-20
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
1/361
2023-08-18
您好, 如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量 这句话哪里错了呢?
1/5727
2019-08-13
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
1/719
2018-01-03
老师,我想也问一下,做企业内账,老板说按部门来核算,像这种要什么核算呢?
1/890
2020-07-28
你好 防止缺货的内部控制措施有什么呢?
1/306
2022-11-03
你好,哪家公司应收账款内部控制有问题
1/1227
2021-10-16
内部控制:企业税款缴纳的流程是怎么样?
1/1027
2018-12-29
如何对分厂进行内部审计
1/553
2017-06-07
内部审计报告上由谁签字
4/555
2024-01-19
表外披露的主要内容包括哪些?1董事会报告2内部控制报告3管理层讨论与分析4高管情况
1/1405
2020-01-02
简述我国目前内部控制不相容职业现状
1/445
2020-12-15
三只松鼠被盗卖纸箱怎么完善内部控制
1/363
2022-10-18
内部控制的固有局限性属于固有风险吗?
1/677
2024-07-03
信息化对内部审计的影响
1/342
2023-02-24
年审合并调整计算表里面内部交易低消,内部往来抵消和内部投资抵消都是什么?怎么做?
1/1330
2017-11-09
内部控制是用来对什么提供合理的保证
1/1101
2015-11-12
仓库流程怎么内部控制呢?因为总会少货。
1/632
2017-06-26
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