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某生产服务企业(一般纳税人)符合增值税加计抵减的条件。2020年12月生产服务销售额400万元,销售货物销售额30万元,进项税额为20万元(以上销售额均为不含增值税销售额),上期期末加计抵减余额为2万元。(生产服务行业加计抵扣比例为10%) 计算要求如下: (1)加计抵减前应纳增值税税额? (2)当期计提的加计抵减额? (3)当期可抵减的加计抵减额? (4)该公司2020年12月应纳增值税税额?
1/1795
2021-12-14
购进农产品直接销售的当期允许抵扣的增值税进项税额咋算
1/846
2016-12-27
老师,我六月份出口退税没有成功,现在当期免抵税额是0,税务局说是因为有快到任务没有做完,我想请教下,我这月的账务该怎么处理。
3/914
2020-07-31
进项税额转出占当期进项税额之比是5.21%,免税和简易征收销售额占销售额合计之比为47.92%,这个配比异常预警怎么解释呢?
1/3827
2021-05-06
某商店(一般纳税人)当月销售货物,开具专用发票取得不含税销售额500000元,开普通发票销售货物取得含税销售额678000元。要求:计算该商店当月计税销售额。
1/1126
2022-04-21
小规模纳税人 不含税销售额为209820.82 为啥 申报时显示 比对结果显示 当期申报的普通发票含税销售额合计为0
1/667
2021-10-08
在报季度增值税出现比对错误:增值税专用发票销售额比对规则 不通过
当期销售额
填报异常,请问该咋办啊?
1/2115
2020-07-10
当期末留抵税额≥当期免抵退税额时,当期应退税税额=当期免抵退税额,当期免抵税额=0呢?
1/1431
2015-11-05
如当期期末留抵税额小于等于当期免抵退税额,为什么则:当期应退税额=当期期末留抵税额 ,当期应退税额不应该是当期应该退的税吗,留抵的不是抵扣了吗? 当期期末留抵税额大于当期免抵退税额,则:当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0。这个公式也不懂 麻烦老师解答
1/6467
2019-07-29
进项税额转出占当期进项税额之比是1.84%,免税和简易征收销售额占销售额合计之比为27.31%,这个配比异常预警怎么解释呢?
1/3383
2021-07-13
包装物押金超过1年或者已经逾期的,无论是否退还,均应并入销售额,为什么是对的
3/1969
2021-12-01
权责发生制下当期销售的商品,其成本算不算当期的费用
1/291
2024-09-26
增值税税负计算是当期实际应交增值税/当期销售收入,这个销售收入到底是含税还是不含税?
1/1581
2017-06-20
麻烦问下老师,比如公司2000年成立的,编制每年的现金流量表,比如 :销售商品、提供劳务收到的现金=,这里面的期初余额-期末余额,是指当年初余额-当年末余额是吗?例编制2015年的现金流量表就是2015初(2014年末)-2015年末? 这里面的销售收入+销售税额,比如编制2015年现流流量表,是不是指2015年整年的销售收入+销售税额
1/564
2016-08-26
关于月、季度销售额范围,老师说如果当月有免税销售额10万元,应税销售额10万元,那当月20万元都得交增值税?
3/694
2021-06-28
以前年度销售退回,的销售成本计入当期什么科目啊?
1/846
2018-04-17
房地产开发企业中的“一般纳税人征税管理”中的销售额,销售额=(全部价款和价外费用-当期允许扣除的土地价款)÷(1 11%)<br>当期允许扣除的土地价款=(当期销售房地产项目建筑面积÷房地产项目可提供销售建筑面积)X支付的土地价款<br>请问:1.“当期允许扣除的土地价款”,这个土地价款包含支付的土地价款及契税吗?2、“房地产项目可提供销售建筑面积”是指这一个或者这一期开发项目所有预售证加起来的销售建筑面积吗?
3/183
2023-10-18
当期销项税额小于当期进项税额还可以享受加计抵减吗
1/870
2022-04-11
房地产开发企业中的“一般纳税人征税管理”中的销售额,销售额=(全部价款和价外费用-当期允许扣除的土地价款)÷(1+11%) 当期允许扣除的土地价款=(当期销售房地产项目建筑面积÷房地产项目可提供销售建筑面积)X支付的土地价款 请问:1.“当期允许扣除的土地价款”,这个土地价款包含支付的土地价款及契税吗?2、“房地产项目可提供销售建筑面积”是指这一个或者这一期开发项目所有预售证加起来的销售建筑面积吗?
1/341
2023-10-18
老师,下午好,我有一个难题,当期留抵税额为32万,计算的当期免抵退税额为42万,当期应退税额为32万,当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额=42-32=10万。 这种情况下,在计算下一个月的免抵退税额时,是不是就没有了上期留抵税额了?因为上个月的留抵税额32万完全参与到退税里面去了。这个理解是否正确啊?
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2019-11-07
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