我帐上的应交税金_已交税金与实际报税的金额有4分钱的差额,我该怎么调账?调平
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2017-12-10
我17年年底有留底额,按道理我1、2、3开的票是没有超过要缴税的,为什么我的已交税金会在贷方呢?
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2018-04-20
应交税费-应交增值税-已交税金这个科目不需要结转,那我的这个科目的余额一直在挂着怎么办,若要清零,请问分录该怎么写?
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2021-06-04
老师,应交税费-应交增值税-已交税金这个科目我从来没用过,是不是不对,怎么用呀
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2019-04-23
你好老师,我们单位设置科目,应交税费/应交增值值/未交增值税,没用过,都用已交税金,可以吗?另外增值税需要预提吗?
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2016-09-07
应交税费—应交增值税—已交税金这个科目怎么用呢?
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2018-08-31
应交税费——应交增值税——已交税金这个科目是用在什么情况下呢,麻烦老师举着例子让我可以更好理解
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2019-12-28
老师,这两个科目有什么区别,都在什么情况下使用? 应交税费—预交增值税   应交税费—应交增值税(已交税金)
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2020-02-26
那现在应交税费-应交增值税(已交税金)不用了啊,在借方我有十八万多,这个科目不用了,转到哪里去呀
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2017-08-01
老师,缴纳当月增值税计入已交税金科目借方,那月末还需要结转吗,如何结转?
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2021-06-22
老师,您好,每月交的增值税没有计提,都是次月直接是借-已交税金,贷-银行,现在已交税金借方余额怎么办?金额有三十多万
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2022-04-08
你好,老师,我是小规模专票普票加起来超了30万,请问,专票交税了,做账时应写已交税金吗?还有增值税税这块季度不做账,次月做吗?怎么做?附加又是怎么计提?
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2021-01-11
已交税金的凭证附件附什么原始凭证?
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2016-03-11
请问,如果内账已交税金不通过管理费用来记账,而是通过应交税金科目,那内账一般没有进项,销项,只有已交税金 ,那报表上不都是在借方了吗,余额为负数,请问该怎样写?怎么调整 。在请问,在外帐没有多交,少交的情况下,是不是不用计提税费
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2020-08-02
请问,如果内账已交税金不通过管理费用来记账,而是通过应交税金科目,那内账一般没有进项,销项,只有已交税金 ,那报表上不都是在借方了吗,余额为负数,请问该怎样写?怎么调整 。在请问,在外帐没有多交,少交的情况下,是不是不用计提税费。 请完整的回答我的问题
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2020-08-02
工商年报里面的纳税总额,是按照明细帐里面的已交税金的累计数填吗?那是在哪里可以查到这个数呢?是应交税费-已交税金的累计数+管理费用-印花税吗?好像也不对呀,看哪里是准确一些的呢?
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2017-04-26
预交增值税只有不动产企业才能用吧,应交税费-已交税金,转出未交,转出多交,预交,这些明细科目有什么区别
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2019-07-30
年末调整应交税金科目 是 借:应交税费-应交增值税-销项 贷 : 应交税费-应交增值税-进项 应交税费-已交税金 应交税费-减免税额 应交税费-应交增值税-加计递减 应交税费-应交增值税-进项税额转出 麽?
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2020-12-25
我们是维修厂,怎么做账呢老师?这个已交税金如何处理呀?报税又怎么办呢? 在银行基本帐户上扣的
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2016-10-09
之前年度应交税金下的已交税金有余额-630,现在想把这个余额结平,怎么调账呢贷方负数,相当于是多交了,之前不知道怎么没结平余额
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2017-05-22