下列各项中,不属于内部控制环境内容的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通与落实 B、管理层的理念和风格 C、与财务报告有关的信息系统和沟通 D、人力资源政策与实务
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2020-03-07
下列各项中,不属于内部控制环境内容的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通与落实 B、管理层的理念和风格 C、与财务报告有关的信息系统和沟通 D、人力资源政策与实务
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2020-03-07
中淮公司与江淮公司在组织结构上为什么不同?你认为哪家公司更符合内部控制对环境的要求?你认为这两家公司理想的公司组织结构应该是什么样的,请画图说明。
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2022-03-05
应收及预付款项内部控制制度的主要内容包括哪些
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2023-03-08
老师,不明白,为什么是主任会计师不是管理层和治理层对质量控制制度承担主体责任?
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2021-10-25
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
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2019-08-27
老师,我们公司是外国公司在中国的一个贸易分公司,除了跟总公司有业务往来,还有跟其他国家也有业务往来,请问核算的时候把总公司当做内部核算还是当客户核算比较好?
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2015-04-15
5、目前我国企业内部管理仍存在很多问题,对如下问题按重要性程度进行排序_______________________________________________________________。 A、治理机构不健全,治理机制不完善;B、缺乏明确或科学合理的发展战略;C、缺乏足够的高素质管理人才;D、风险管理和内部控制体系薄弱;E、经营管理观念不适应现代市场经济发展需要;F、管理基础薄弱;G、产品、技术和管理创新能力不足;H、决策权过分集中,决策机制不科学。
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2017-01-18
中淮公司与江淮公司理想的公司治理及行政组织结构是什么样的画图
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2022-04-18
甲公司总会计师指出:鉴于其他公司由于内部控制薄弱给企业完成重大损失的教训,甲公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的。指出这个总会计师讲话的缺陷
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2021-04-24
内部成本报表怎么审核与管控分析?
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2017-12-05
什么是财务内部控制的独立性
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2019-02-16
简述财务报告内部控制的方法
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2024-12-03
国有企业,房地产开发公司被上级要求出具内部控制制度,请问有现成的相关制度吗
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2022-04-02
下列各项中,属于会计师事务所质量管理体系框架的有(  ) A.治理和领导层 B.业务执行 C.内部环境 D.监控和整改程序
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2024-05-15
2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
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2022-05-01
初创公司,要从哪方面着手了解公司的整个情况?怎么制定公司内控制度,资金管理?
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2019-03-03
请问会计师事务所内部治理结构和层次是什么样的?
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2022-05-24
内部控制的固有局限性指哪些
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2022-03-04
强化内部人控制是什么意思呀
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2022-03-26