内部控制的固有局限性指哪些
1/1171
2022-03-04
培训学校的学费如何内部控制
1/596
2019-05-14
强化内部人控制是什么意思呀
1/1154
2022-03-26
强化内部人控制是什么意思呢?
1/716
2023-06-05
公司内部审计 制度有没有呀老师,给个模板吧
2/70
2024-05-23
甲公司总会计师指出:鉴于其他公司由于内部控制薄弱给企业完成重大损失的教训,甲公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的。指出这个总会计师讲话的缺陷
1/682
2021-04-24
本单位内部的审计部门为什么不属于单位内部会计监督主体
1/1297
2018-05-09
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
2/693
2015-10-24
老师咱那有企业财务内部控制制度吗
1/437
2020-03-30
企业内部控制制度对企业有什么用处
1/445
2023-02-20
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀?
2/937
2022-03-29
公司内部审计都审什么呢?
1/1372
2015-11-12
控制活动,是指企业对其内部控制的健全性、合理性 和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出 相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。 A正确 B、错误
1/3182
2022-03-05
内部回报率为什么不是合适的业绩评价指标
1/120
2023-10-19
白云公司总会计师指出:“监于其他公司由于内部控制薄弱给企业造成重大损失的教训,白云公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的”。 【分析要求】 根据内部控制有关理论,分析白云公司总会计师讲话存在哪些缺陷或不恰当的地方?
1/431
2023-12-09
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
1/449
2020-03-07
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
1/608
2020-03-07
公司内部账让外部审计审核存在风险吗?
1/1920
2020-02-21
什么是会计内部审计
1/615
2015-12-23
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
1/898
2020-03-07