项目上的罚款收据可以税前列支吗

2020-06-15 10:05 来源:网友分享
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围绕罚款的会计知识,本文将讲解项目上的罚款收据可以税前列支吗等问题.在税法上,有些罚款可以税前列支,而有些则不能扣除,具体来说怎么样区分辨别呢,会计学堂的小编整理了一些资料供大家阅读参考,以下就是具体解答.

项目上的罚款收据可以税前列支吗

公司间罚款,,如果不属于关联企业,交易真实合法,提供合法、真实、有效凭据、合同,可以在企业所得税税前扣除.

合同违约金罚款不是行政罚款,通常可以所得税前扣除.但取得的发 票必须合法,也就是说必须是发 票或行政事业单位收据.如果是企业开具的收据,且不是财政部门监制的行政事业收费收据,则不能在企业所得税前扣除.

根据《企业所得税法》第十条第四项规定,罚金、罚款和被没收财物的损失在计算应纳税所得额时不得税前扣除.同时,63号文件规定,罚金、罚款和被没收财物的损失不包括纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费.

由此规定可见,罚款能否在税前列支关键是要看罚款的性质.罚款若是行政罚款,与公权力有关,即企业有违法行为被行政机关依法进行了罚款的行政处罚,那该项罚款不能在税前列支.

罚款若是经营性罚款,与公权力无关,是平等民事主体之间根据合同或行业惯例,对企业在经营活动中的违约行为给予的惩罚.此种罚款可以税前扣除.

项目上的罚款收据可以税前列支吗

产生罚款的会计分录

1、滞纳金、违章罚款和罚金的会计处理:

借:利润分配--未分配利润

贷:银行存款

2、企业全部负担或部分负担企业员工个人所得税的会计处理:

借:利润分配--未分配利润

贷:银行存款

3、查补增值税、消费税、不予抵扣进项税额补征增值税的罚款:

借:主营业务税金及附加、其他业务支出等科目

贷:应交税金--应交城建税

其他应交款--应交教育费附加

罚金,是指法院判处犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法.罚金刑的执行有三种情况:

1、罚金在判决规定的期限内一次或分期缴纳.

2、期满不缴纳的,强制缴纳.采取査封,变卖犯罪分子的财产或扣发工资等.

3、如果有遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除.

据上述资料,项目上的罚款收据可以税前列支吗?由于是项目上的,属于公司业务上的罚款,并没有涉及到有关部门,公权上的罚款罚金,所以是可以税前列支的,这样说大家明白了吗?若需更多讲解,请点击会计学堂小窗口,答疑解惑.

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    员工罚款可以税前抵扣吗 答:要想知道企业对员工罚款的所得,是否需要缴纳所得税,我们需要先了解一下企业的收入范围是什么.根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额,具体包括: 1.销售货物收入; 2.提供劳务收入; 3.转让财产收入; 4.股息、红利等权益性投资收益; 5.利息收入; 6.租金收入; 7.特许权使用费收入; 8.接受捐赠收入; 9.其他收入. 由上诉法规可知,员工罚款符合第9条的"其他收入",所以应计入企业当期的利润中,一并计提缴纳企业所得税. 员工缴纳问题 既然员工已经被罚款了,也就是产生相应的损失了,那么这部分损失能否进行税前扣除呢?这需要分为两种情况: 第一种情况,有些企业对员工的罚款,是直接在当月工资中扣除掉的,这就导致了这部分罚款,员工并没有获得,因此不需要缴纳所得税,这适用于工资大于罚款的情况. 第二种情况,员工可以正常获得所有的工资,至于企业的罚款,需要另行上交时,这就需要缴纳所得税了,这适用于罚款大于工资的情况. 罚款的账务处理 对于内部罚款账务处理,同样需要分为两种情况进行不同的处理: 1.罚款直接收取现金时: 借:库存现金(银行存款) 贷:营业外收入--员工罚款 2.罚款需要从工资中扣除时: 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入--员工罚款 员工罚款是税前扣除还是税后扣除? 一、罚款是不能税前扣除的. 二、根据《企业所得税法》规定,罚金、罚款和被没收财物的损失(不包括纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费)不得税前扣除. 三、根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则(以下简称"条例","细则")条例第四条规定纳税人每一纳税年度的收入总额减去准予扣除项目后的余额为应纳税所得额.准予扣除项目是纳税人每一纳税年度发生的与取得应纳税收入有关的所有必要和正常的成本、费用、税金和损失. 四、税前扣除主要指所得税税前扣除项目,包括企业所得税、个人所得税税前可以扣除的项目. 员工罚款可以税前抵扣吗的内容,会计学堂小编就介绍到这,员工罚款不能在税前抵扣,应该纳入利润总额计算企业所得税

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