财务材料费用报销流程是什么?

2019-03-13 11:16 来源:网友分享
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企业在经营的过程会发生许多的业务,这些业务就会产生一些财务材料费用,这些费用因公产生的,就可以拿给企业的财务人员进行报销。那么财务材料费用报销流程是什么呢?会计学堂小编整理以下内容,供大家参考阅读。

财务材料费用报销流程是什么?

1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

财务材料费用报销流程是什么?

日常费用的报销有哪些?

费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销。

每个公司报销流程都差不多的,但是还是会有细微的差异的。那么小编关于问题“财务材料费用报销流程是什么?”就介绍到这里。相信大家对于这个类型的财务知识都有所了解了。如果还有其他关于财务材料费用报销流程的财务问题,可以咨询我们会计学堂的在线老师,可以直接在线向我们联系。

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    这个是没有一个固定模式的,根据你企业的财务制度。一般都是要经办人员填写单子注明报销内容贴好原始单据-再转到主管领导签字-然后总经理签字-财务负责人签字。如果你公司比较简单可能就是经办人员弄好 找老板签字,财务就可以直接付款了。看每个公司规模和财务报销制度。

  • 财务报销的流程是什么???

    (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字。 原始票据—发票:具有税务监制章或财政监制章;票据内容填写齐全包括:票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”,金额大小写必须一致;有所购商品的名称、数量、单价、金额;必须有收款单位的财务专用章;开票人及开票日期填写完整;整张票据字体须一致;机打发票手改无效。 2、按照国务院《现金管理条例》规定,限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付;单笔支出一百元以上的,建议使用支票进行支付。 (二)支票申领、报销 1、填写支票申领单,填写的内容要完整,审批手续齐全,申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。 2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续,须在一周内办理完,控制部门支票申领张数,最多不能超过2张。 3、支票申领时一定要注明资金使用的性质,基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费(人才培养、科研经费)。 4、支票报销时应填写转账报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票,且发票项目相关内容须填写完整,时间与实际业务发生时间相符,需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。 (三)公务卡报销 1、填写公务卡报销明细表,按照消费记录逐条填写,并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。 2、公务卡还款系统进行了升级,原来公务卡报销如有退票费等,我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款,多出来的退款那部分钱还要交回财务,现在可以按照实际报销数还款,不需要填那张红单子了。 3、遵守报销时间,尽量随着业务的发生及时交到财务处,便于财务人员审核还款。

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    你好 比如1、实物资产 如:购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等,是否有入库单、入库单签章、审批手续是否齐全,是否有采购合同,是否有质量验收合格证明、发票日期和发票金额是否与采购合同对应,是否有从第三方开票,是否舍近求远采购,成本费用率是否明显超过行业合理水平。 2、租金发票 是否有行政办公部门审核确认手续,是否有房屋租赁合同、发票日期金额是否与租赁合同吻合。3、业务招待费;业务招待费报销,是否有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批,大额发票是否有消费清单。大额发票是税务稽查重大,如果没有清单,可能会认为虚假消费。

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    你好,经办人带着发票,经办人签字,部门主管签字,领导签字,财务部审核。

  • 请问老师,公司费用报销流程中,财务主要审核什么?

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