跨月发票红字冲销步骤有哪些?

2018-09-05 10:06 来源:网友分享
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跨月发票红字冲销步骤有哪些?红字冲销的步骤其实并不复杂,大家只要认真阅读下文中小编总结的相关内容就能有所收获。希望会计学堂整理出的以下内容能够得到一些启发,想要了解更多精彩的内容,欢迎前往会计学堂的官网继续咨询。

跨月发票红字冲销步骤有哪些?

点击"发票管理"--"红字发票管理"

在"红字发票管理"--"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票.我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可冲红.

系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额等与原发票是否一致.如果没有引入信息,可能是第一步发票信息未同步.也可手工录入信息,一定确保信息金额一致.信息确认无误后点击上传,"审核通过"可进行下一步.如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销,信息是否正确,对方是否已抵扣等.

在"发票管理"--"红字发票管理"--"增值税专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上,准备开具红字发票.

在"发票管理"--"发票填开"--"增值税专票填开"中,上方导航栏"负数"--"导入开具",将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票.

如果是普票需要红冲则比较简单了,直接在"发票管理"--"发票填开"--"增值税普票填开"中,上方导航栏"负数"--"手工开具",录入原发票信息,然后开具红票即可.

跨月发票红字冲销步骤有哪些?

开红字发票后再开蓝字发票如何入账?

借:应收帐款(蓝字)

贷:主营业务收入(蓝字)

应交税费--应交增值税(销项税额)(蓝字)3月开红字发票,然后开正确的蓝字发票:

借:应收帐款(红字)

贷:主营业务收入(红字)

应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)借:应收帐款(蓝字)

贷:主营业务收入(蓝字)

应交税费--应交增值税(销项税额)(蓝字)分别根据以上分录登记上帐就行了,如果想省事,也可以只按最后一笔正确的记就可以了.

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    跨月发票红字冲销步骤包括: 1、开具负数发票,客户和供应商开具负数发票,把上月未红账的金额写在发票上,表明多收或者多付的金额 2、入账,根据客户和供应商开具的负数发票,分别向客户和供应商的应收应付账户加钱,以及科目余额表中的应收应付科目减钱 3、财务核对,根据上月的结账,与本月的发票数据,是否有重复开票,以及金额是否正确 4、结案,审核员确认无误后,可以完成结案。 拓展知识:跨月发票冲销还可以防止重复开票,以及冲抵负数的情况发生,同时也可以节省资金投入,降低企业的流动资金占用。

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