坚持“五查五看”,即:
查审计对象任职时的资产家底,看国有资产的增减情况;
查任期内财务收支是否真实、合规、合法,看有无违反财经纪律问题;
查任期内国有、集体资产的管理情况,看有无流失、损失、浪费等问题;
查任期内债权债务是否真实、合法,看有无虚报漏计问题;
查任期内配发的办公、生活用品是否合规和清理移交,看有无转移、隐匿问题。
坚持“五查五看”,即:
查审计对象任职时的资产家底,看国有资产的增减情况;
查任期内财务收支是否真实、合规、合法,看有无违反财经纪律问题;
查任期内国有、集体资产的管理情况,看有无流失、损失、浪费等问题;
查任期内债权债务是否真实、合法,看有无虚报漏计问题;
查任期内配发的办公、生活用品是否合规和清理移交,看有无转移、隐匿问题。

你好 主要是审计各种账。看有没有徇私舞弊。 答
你好 内部审计产生于会计,独立于会计,反监控于会计。 对内:一般需要去监督内部各部门财务经济工作和会计的账务,操作,防微杜渐,相当于提前审计 对外:协助外部审计 可以先看下https://baike.baidu.com/item/%E5%86%85%E9%83%A8%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E8%81%8C%E8%83%BD/5158183?fr=aladdin 答
领导审核,出纳付款、会计根据审核后的原始凭证入账。这是正规操作 答
您好,这个几乎是没有的,很少很少 答
A,B,D 选项A错误:内审机构受所在单位的直接领导,独立性受到一定的限制,其独立性只是相对于本单位其他职能部门而言的,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层选项B错误:注册会计师审计不仅对被审计单位负责,而且对社会负责;选项D错误:内部审计的结论对外保密,对本单位领导无法保密。 答


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