增值税申报错误怎么办?

2018-02-06 14:30 来源:网友分享
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首先,会计人士需明白:增值税申报表填报错了是能修改的。那么,应该如何修改呢?对于这一问题的具体解答,可以参考本篇文章。

增值税申报错误怎么办?

:如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报。

如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可。

发生‍增值税申报数据错误时,可以这样处理:

1.。作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理;

增值税申报错误怎么办?

2.如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报,同时需向主管税务机关递交本月及下月的账面与申报表(收入及销项税)存在差异原因的说明报告,以作为备案。

3,由于未能依法在业务发生所属期进行申报,严格来说是属于未按规定进行如实申报,税务机关也可能按章处理,但由于情况特殊,若遭处理可向税务机关详细说明而申请获取谅解。

看完了会计学堂的上述文章,相信您应该知道了:增值税申报表填报错了的修改方法。同时,如果您现在购买我们的课程,还会有惊喜哦!

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